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这个月入库的原材料100万不含税按70%结算,对方已经把70%的发票开过来了,剩下的30万未开发票(工程结束后开具),100万原材料已经都领用在工程上了,那没开的30万我借方做进项税暂估可以么

2023-09-18 16:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-18 16:51

你好; 一起结转哈 ; 如果你 全部支付了; 你可以暂估 另外30%部分的进项税在其他应收款-进项税挂着下 

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快账用户2898 追问 2023-09-18 16:56

就是原材料100万一起结转 剩下30万的进项挂应收么

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齐红老师 解答 2023-09-18 16:56

你好; 对的; 挂着哈;原材料挂不含税金额 ;在去结转全额的  材料成本 

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快账用户2898 追问 2023-09-18 19:56

那对公账可以等发票到了再入账么,因为他那个发票要等到工程结束才可以开,那要是汇算清缴前没开过来 我还要调整这样好麻烦

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齐红老师 解答 2023-09-19 09:10

你好1; 收到发票之后核对发票金额和实际的 做账金额是否一致; 有差异要调整的 ; 

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你好; 一起结转哈 ; 如果你 全部支付了; 你可以暂估 另外30%部分的进项税在其他应收款-进项税挂着下 
2023-09-18
你好,即使你用不到这个材料,你也得暂估入库的,只要你材料到了就应该入库。如果你不入库的话,你账上的库存和你实际的库存不一致。
2022-12-22
你好当年的还是跨年的
2024-05-21
你好!一般是在次年企业所得税汇算清缴前去的发票是可以的
2020-09-26
学员你好 1)税金涉及到增值税和印花税 增值税=1000/1.11*0.11=99.1万元 印花税=1000*0.0005=0.5万元
2023-05-06
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