同学你好,能入账,借:以前年度损益调整等科目,应交税费-应交增值税-进项,贷:应付账款等科目。
老师,2019年有笔费用当时没有计提也一直没有取得发票,2021年取得的话所得税前能扣除吗?怎么走账
老师,跨年的费用2021年也没有挂帐,2022年才开发票才付款怎么做分录?如果2021年开发票了但是2021年没有挂帐,2022年付款怎么做分录?
老师,对方开的增值税专用发票,电话号码错误,有什么影响,还有我在2021年账务处理中一笔专票进项税抵扣了,但专票到现在没有做认证抵扣,也没有税务申报抵扣,怎么处理
老师,我有2021年的发票 2022年的专用费用发票,当时没有抵扣也没有认证,现在能入账吗?如果入的话 怎么写分录
老师好,请教下,2020年的专用发票当年没有做账,可用在2021年认证抵扣吗?
老师,本月个税申报是按上个月发放的工资申报,还是按本月要发放的实际工资申报
去年小规模纳税人减免增值税多结转了一笔。导致去年营业外收入多,今年发现之后冲减了。这样今年汇缴的时候是要营业外收入加上这一笔吗?账上怎么处理好,
老师,现在企业所得税不能预交了吗?我今天申报所得税利润总额就是财务报表上数据,不能改动。以前利润总额可以根据自己预交金额填,现在代出的改不了
购进一批货物捐赠给目标脱贫地区的扶贫对象,取得增值税专用发票,注明金额50万元,税额6.5万元,这个进项税额可以抵扣吗
老师,会计科目下的应交所得税还需要在设置企业所得税吗资产负债表里的应交税费包含这个企业所得税对吧
老师,我们公司是集团公司,公司筹办赛事给获奖者奖金需要现金。但是我们公司出纳不是总公司的员工,是子公司的员工。可以在银行取现金吗?
老师麻烦问下,我们是物业公司,5月份将一个小区转给另外一家物业公司了,去供电公司也做了开票信息的变更,但是供电公司开给对方公司的专票出现在了我们公司勾选平台,我这个月不小心给勾选了,这个我能用?
老师,公司购买手机,价值都在10000左右,对方开的专票,我们是小规模纳税人,应该怎么入账
本单位销售货物9300,从客户买入8000,剩下的款现金结账不考虑税,分录怎么做
老师,这季度的企业所得税报表 附报事项1职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬是指本年累计的吗还是本季度累计的?
老师,我在发票当年没有入账呀 现在跨年也要做以前年度损益调整吗
同学你好,是的,发票当年没入账,现在跨年了,把发票做到今年的账里,需要使用以前年度损益调整处理。
那不入管理费用了 直接 以前年度损益调整 是吗 相当于跨年的 未抵扣的还可以继续抵扣 那费用这一块就不能用了
同学你好,不入管理费用了,直接以前年度损益调整。相当于跨年的,未抵扣的还可以继续抵扣,费用这一块也不是不能用了,自己账上可以用,如果申请税务局,更正上年的汇算清缴报表,费用也可以用的,如果税务局不同意,就是税务方面费用不能用了。
老师,那以前年度损益 后期是不是转到未分配利润
同学你好,是的,你理解正确。