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某电器厂为增值税一般纳税人,2021年2月发生下列经济业务:(1)当月销售产品,取得不含税销售额1000000元:(2)为改善职工生活条件发放自产油烟机一批,同类油烟机不含增值税销售价格为200000元;(3)当月购进生产用原材料,取得增值税专用发票注明金额500000元税额65000元,原材料已验收入库;(4)当月购进计算机一批用作固定资产,取得增值税专用发骤注明金额10万元、税额1.3万元。计算该电器厂当月销项税额、进项税额和应缴纳增值税税额。

2023-09-18 19:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-18 19:18

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齐红老师 解答 2023-09-18 19:24

销项税额等于13万➕2.6万=15.6万 进项税额等于65000➕1.3万=7.8万 增值税=7.8万

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2023-09-18
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2023-09-18
您好 销项税额300*0.13+9.04/1.13*0.13=40.04 进项税额13+0.18+6.5+0.65=20.33 进项税额转出10*0.13=1.3 需要缴纳增值税40.04-(20.33-1.3)=21.01
2022-03-17
同学你好 进项税额=13加0.18加50/(1加13%)*13% 销项税额=300*13% 应纳税额=300*13%减(13加0.18加50/(1加13%)*13%)
2022-05-22
您好 (1)销项税额1000000*0.13=130000 (2)进项税额65000%2B46800%2B1200*0.09=111908 (3)应纳增值税税额 130000-111908=18092
2022-05-08
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