您好 (1)销项税额1000000*0.13=130000 (2)进项税额65000%2B46800%2B1200*0.09=111908 (3)应纳增值税税额 130000-111908=18092
甲公司是增值税一般纳税人,2018年9月从国外进口一批原材料,海关审定的关税完税价格为100万元,缴纳关税10万元,按16%税率向海关缴纳了进口环节增值税,并取得了海关进口增值税专用缴款书。该批原材料当月加工成产品后全部在国内销售,取得不含税销售收入200万元,同时支付运输费,取得的增值税专用发票上注明的运费金额为8万元。 进口原材料的应纳增值税税额= (2)允许抵扣的增值税进项税额= (3)国内销售环节应纳增值税税额=
甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机,2019年9月有关经济业务如下:(已知增值税税率为13%)(1)购进一批原材料,取得增值税专用发票注明的金额为50万元,增值税为6.5万元;支付相关运费,取得增值税普通发票注明的金额为2万元,增值税为0.18万元。(2)接受股东投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,增值税为13万元。(3)购进低值易耗品,取得增值税专用发票注明的金额6万元,增值税为0.78万元。(4)销售洗衣机一批,取得不含税销售额200万元,另外收取包装物租金1.13万元。(5)采取以旧换新方式销售产品,新产品含税售价为7.91万元,旧产品作价2万元。(6)因仓库管理不善,上月购进的一批原材料全部毁损,该批原材料的采购成本为10万元(进项税额已抵扣)。要求:(1)当期销项税额(2)当期准予抵扣的进项税额(3)应纳增值税
A厂为增值税一般纳税人(增值税率13%),201×年销售商品共计收入800 000元(不含税收入)。当月购入生产用原材料一批,取得增值税专用发票上注明的增值税价款300 000元,增值税39000元;从国外进口原材料一批,取得海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税40 000元。要求计算: (1)销项税额(2)进项税额(3)应纳增值税税额
A厂为增值税一般纳税人(增值税率13%),201×年销售商品共计收入1000 000元(不含税收入)。当月购入生产用原材料一批,取得增值税专用发票上注明的增值税价款400 000元,增值税52 000元;从国外进口原材料一批,取得海关进口增值税专用缴款书上注明的的增值税46800元。采购人员国内出差购买机票税额1200元。要求计算: (1)销项税额(2)进项税额(3)应纳增值税税额
(一)A厂为增值税一般纳税人(增值税率13%):201×年销售商品共计收入1000000元(不<tex>201</tex>含税收入)。当月购入生产用原材料一批,取得增值税专用发票上注明的增值税价款50000(元,增值税65000元;从国外进口原材料一批,取得海关进口增值税专用缴款书上注明的的增值税46800元。采购人员国内出差购买机票税额1200元。要求计算:(1)销项税额(2)进项税额(3)应纳增值税税额
老师你好,我想问一下,离职想拿退休金,要走哪些完整的手续
第6题怎么做看答案有点看不懂麻烦老师讲讲
老师,这题答案是不是给反了
老师好!我们公司代账公司的合作结束了,二季度我想自己做,总共只有6笔,目前增值税我补申报了,收入为0,二季度对账单有两笔打入公户的款,是为了扣社保的,备注的往来,所以,增值税就没做成收入,老师麻烦帮我看看,增值税这样处理是否合适,另外所得税和财务报表我要怎么做,还请老师指点一下,特别着急,谢谢!
老师,请教一个问题 怎么判定我公司今年属不属于小微企业
我6月份的工资大概在7000左右,但是个税给我扣了600多。5月份的工资是9000多,个税也就扣了69左右,那我6月份的是不是给我核算错了呀?
请问一家酒店,身份是个体工商户,租了几个人一起买下的楼房运营酒店,请问这个房产税究竟应该是这几个人缴纳还是酒店缴纳?我认为应该是这几个人出租给酒店,他们缴纳!为何当地税务局要求酒店缴纳房产税?他们只是承租方啊!不明白,请教老师
市销率和收入乘数其实是同一个东西吗?
老师,中级考试计算器使用教程在哪里看
2018单选,a,金融资产换无形不行吗 c.投房换金融资产不行吗