你好,学员 60万正常的做账,开票,减免的这个计入财务费用折扣里面

老师,我们公司A给公司B打了一笔款,是为了支持公司B做项目投入款,但是现在公司B因为技术问题,项目失败,亏损严重,这个款也不可能收回了,我们公司A该怎么账务处理呢?从开始打款,到现在亏损,全程应该怎么做账呢?A和B是同一个老板,同一个法人,公司A和B都是小规模纳税人,公司B是处于长期亏损状态,本来指望项目翻盘,结果项目又亏了。账务处理方面应该怎么处理?税务局那边有什么需要注意的风险吗?
甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,5月16日,销售—批商品给丙公司,开出的增值税专用发票上注明的售价为100万元,增值税税额为13万元。该批商品的成本为50万元。28日丙公司收到货后发现质量不符合要求,要求在价格上给予10%的的折让。甲公司检测后同意丙公司提出的要求。假定此前甲公司已经经确认了该批商品的收入,尚末收到货款,发生销售折让允许扣减当期增值税销项税额30日收到货款。要求:编制甲公司的账务处理(标明价格和时间)
1.甲、乙公司均为增值税一般纳税人,2020年3月甲公司销售一批商品给乙公 司,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为400万元,增值税税额为52万元,货款尚未收到。2020年6月20日.甲公司与乙公司协商进行债务重组,甲公司同意乙公司将其拥有的一-项固定资产(厂房)用于抵偿债务,同日甲公司已为该项应收账款计提了60万元的坏账准备,其公允价值为400万元。2020年6月30日,乙公司将固定资产交付给甲公司,双方办理完成产权转移手续,双方解除债权债务关系,乙公司固定资产账面原值为400万元,已计提累计折旧160万元,未计提减值准备,公允价值为320万元(等于计税价格),增值税税,额为28.8万元;假设不考虑其他因素。 要求:编制甲公司、乙公司债务重组的会计分录
(二)甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2020年12月初,该公司“应收账款——乙公司”科目借方余额为30万元,“坏账准备”科目贷方余额为1.5万元。2020年12月,该公司发生相关经济业务如下:(1)3日,向乙公司销售M产品1000件,开具的增值税专用发票上注明的价款10万元,增值税税额1.3万元,产品已发出;销售合同规定的现金折扣条件为2/10,1/20,N/30,计算现金折扣不考虑增值税,采用总价法核算现金折扣,款项尚未收到。(2)13日,向丙公司销售一批H产品,开具的增值税专用发票上注明的价款30万元,增值税税额3.9万元,商品已发出。丙公司于10日已预付20万元,款项已存入银行。(3)20日,收回上年度已作坏账转销的丁公司应收账款2万元,款项已存入银行。(4)31日,经减值测试,预计应收乙公司账款发生减值,应确认减值损失为1.9万元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,做出相应的账务处理。
(二)甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2020年12月初,该公司“应收账款——乙公司”科目借方余额为30万元,“坏账准备”科目贷方余额为1.5万元。2020年12月,该公司发生相关经济业务如下:(1)3日,向乙公司销售M产品1000件,开具的增值税专用发票上注明的价款10万元,增值税税额1.3万元,产品已发出;销售合同规定的现金折扣条件为2/10,1/20,N/30,计算现金折扣不考虑增值税,采用总价法核算现金折扣,款项尚未收到。(2)13日,向丙公司销售一批H产品,开具的增值税专用发票上注明的价款30万元,增值税税额3.9万元,商品已发出。丙公司于10日已预付20万元,款项已存入银行。(3)20日,收回上年度已作坏账转销的丁公司应收账款2万元,款项已存入银行。(4)31日,经减值测试,预计应收乙公司账款发生减值,应确认减值损失为1.9万元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,做出相应的账务处理。
你好 社保新增人员以后需要年度缴费工资申报以后才能 日常申报名单里列出来吗 人数还是没变
你好在吗?请问我是一般纳税人。这个月要开200万的发票。需要多少进项
农户自产自销咸鹅税点多少?
老师:自然人股权转让。税局称2025年8月购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销. 现在是2026年3月。向税局申报资料时, 提供修改期末数后的2025年资产负债表,利润表,2025年3季度预缴表 2025年4季度预缴表 ,对吗?需要提前进行2025年度汇算清缴吗?
五金粉末涂料 成本需要怎么结转成本呢
1月支付的所得税怎么计提啊?
老师,供货商采取寄售方式销售商品,次月按照实际销售数量和一定比例结算供应商供货款,怎么做分录及税务处理
请问个体工商户增值税减免的部分,就是一个季度不满30万转为营业外收入这笔,报年度汇算清缴填哪里
老师您好!企业是生产卫生用品的,老板买手机开了专票回来,那么这个专票的税额能用来进项抵扣吗?
我们准备合作的一家上游企业,我们让他们提供完税证明,然后他们提供不出来交增值税和企业所得税的完证明,一年都不交一分增值税,企业所得税,这类企业有没有什么风险的?