您好 借:应收账款 1119%2B200 贷:主营业务收入1119 其他应收款-代垫海运费 200
练习代理出口销售业务的核算。资料:青岛某进出口公司代理北方工厂出口工艺扇,代理手续费为2%,采用异地结汇法。10月份发生下列有关经济业务。(1)5日,收到储运部门转来代理业务入库单,列明工艺扇10000件,每件25元。(2)7日,收到储运部门转来代理业务出库单,列明工艺扇10000件,每件25元。当日签发转账支票,支付商品发运港口装船的运杂费1500元。(3)8日,签发转账支票2张,分别支付国外运费1000美元,保险费120美元,当日美元汇率1:6.80。(4)11日,收到业务部门转来代理销售工艺扇给日本山海公司的发票副本和银行回单,发票列明工艺扇10000件,每件8美元CIF价格,共计80000美元,暗拥1600美元(议扣方式),当日美元汇率1:6.80。(5)15日按代理协议,该进出口公司收取手续费1600美元,汇率1:680。(6)25日,收到银行转来分割收汇的通知单,剩余款项划拨给北方工厂。要求:(1)编制会计分录。(2)采用全额结汇法,编制会计分录。
1)长江公司接受兴公司投入货币资金50000元(暂不考虑增值税)存入银行。2)以银行存款支付从新华工厂购入甲材料的运输费6000元。(甲材料货未到3,)以银行存款支付本月生产车间财产保险费1070元和报刊订阅费130元。4)计提本月生产车间的固定资产折旧1410元5)以银行存款支付本月外购电费960元,其中A产品生产用电费560元,B产品生产用电费290元车间照明用电费110元。6.)以银行存款660元支付本月产品销售运杂费。7)向华美公司销售甲材料50千克,单价130元,计6500元增值税税额845元价税款收存银行。8)期末结转本月销售产品的生产成本其中A产品80件,单位生产成本240元计19200元,B产品30件单价生产成本154.20元,计4626元。写这个项目的分录麻烦老师写详细一点谢谢老师
任务描述上海美达电器公司为主要从事商品批发业务的一般纳税人。其于2020年5月发生如下商品购进业务:业务1:5日,向本地的微波炉商购进微波炉200台,每台600元,货款共计120000元。增值税税额为15600元。商品运到并验收入库。该公司用支票付清货款,已收到增值税专用发票、收货单及支票存根。33业务2:7日,向本地的洗衣机厂购进洗衣机100台,每台1000元,货款共计100000元,增值税税额为13000元。本公司开出承兑期限为3个月的商业承兑汇票一张。商品运到公司并验收入库,有关单证已传到财会部门。业务3:8日,向深圳创维公司购进电视机100台,每台6000元,货款共计600000元,增值税税额为78000元。12日,开户银行转来深圳创维公司托收货款及其代垫运费2000元的结算单证,同时货到并验收入库,相关单据已传到财会部门。经审核无误,全数承付。试根据以上业务信息编制上海美达电器公司2020年5月的会计分录。
老师,您好,7月,8月分别收到预收款,总合计1319美元,其中200美元海运费,8/21为出口日期,报关单FOB,报关单产品价格1119美元,确认收入会计分录 怎么写,谢谢
甲公司为国内注册的公司,以人民币为记账本位币,其收入的主要来源于向国外销售,甲公司销售商品以美元结算,其外币业务按照交易发生日的即期汇率折算,按月计算损益,20×8年10月31日,应收账款余额为400万美元,折合人民币为2704万元。20x8年11月,甲公司发生以下外币业务:(1)11月5日,甲公司收到A公司所欠货款400万美元,存入银行。当日的即期汇率为1美元=6.75元人民币。(2)11月18日,甲公司进口商品一批,货款为300万美元,尚未支付。当日的即期汇率为1美元=6.85元人民币(3)11月26日,甲公司出口销售一批产品,价格为200万美元,当日即期汇率为1美元=6.78元人民币,货款尚未收到。(4)11月28日,甲公司以人民币偿还11月18日进口产生的应付账款300万美元,当日的即期汇率为1美元=6.85元人民币,银行的卖出价为1美元=6.90元人民币。(5)11月30日,当日的即期汇率为1美元=6.91元人民币。(6)不考虑交易过程中发生的增值税等相关税费。要求:编制甲公司上述业务的会计分录,并计算20x8年11月甲公司上述事项对营业利润的影响金额
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
老师,这个海运费不是其他应付款吗
您好,用 其他应付款 也可以的,往来科目 用哪一个看您喜欢
那海运费用人民币需要付给物流公司,到时物流公司开票过来,冲销其他应收款-海运费 是吗
您好,这个运费是我们垫的,不会开票给我们么
其他应收款-海运费200怎么平账
付出去物流费时借其他应收款海运费 贷银行存款
您好,是的,代垫的运费不计入我们成本嘛