正常来说,开票软件里汇总的数据是准确的。

老师,我们10月开票系统,确认9月的收入,挂账营业额总共是25979,包括未开票和开票,但我开票系统多开了700和税点70,是对方让我们多开的,给他算了税点,实际这770不算营业额,要做在账里面体现么
汽车行业,上游企业厂里系统导出数据, 我没明白其实对方开票给我票面金额是就对应这个栏次(销售总金额且含税的)为什么对方系统显示开票价呢
老师,我这边开票主营业务收入和我这边开票汇总金额一致,增值税也是贷方金额也是根据发票一致计提的,为什么交增值税会多交0.04,如果我这边补计提这0.04分,主营收入就不对了,我不知道怎么办了,这个多交四分,是直接计入营业外支出吗,老师
老师,我开票系统上按月查的合计金额,是不是和我做月营业收入要一至?为什么我打出来的汇总发票金额和这这个对不上?(我是用汇总票上的实际金额核对的)
老师,我们每个月和客户对账周期是上月21号到本月20号,开票也是开这个时间段的,我们做账时候的收入是按当月的实际销售金额计入主营业务收入的,申报企业所得税的收入也是按照账上实际金额填写企业所得税申报表,但是申报增值税是按照开票金额申报的.也是申报系统自动带出的金额,这样做有税务风险吗,如果有,我们应该怎么做
老师,我们公司进来的商品单价低,开出去的销项发票单价很高,这就导致了进项税早早用完了而库存还有很多,这会有什么风险?@董孝彬老师
老师好,公司买了一辆车38万,已经折旧了4年,现在又原价转给另一家公司,老师这样处理有税务风险吗
股东的亲戚在我我公司报了个税。然后他又在其他的公司任职,现在公司年工资超过了15万。呃,要交个税,现在还有什么补救措施没有?
老师好 去年的项目是电梯销售及安装的 ,当时签的是电梯工程款合同 开发票是9%的建筑服务发票 ,今年开发票还能继续开9%吗
老师,股权转让取的收入20万,税务年报时A105030需要填写吗?填在哪一栏?
老师,我干工程我付一部分村庄土地安置费,我做的营业外支出,汇算清缴的时候会有什么影响吗
银行需要调整报表,那么,根据2025年12月份利润表,倒退资产负债表,如期末未分配利润一期初未分配利润=当年利润,依20259月资产表为基数,这样资产负债权益类右数值出来,然后根据右边值推出资产诚意少数,保持平衡可以吗?是这个思路?
老师,请问小规模纳税人能不能给客户开13%的专票,请问是税务局代开吗?谢谢
老师你好,我们公司已支付供应商30万,货已收到,但是发票迟迟不开具,暂时不考虑举报未开发票的情况,先委婉的表达税局有找我们比如进项不匹配的问题,请问如何专业的编辑这个问题,看起来很像税局真的来过问这个事以此进一步催对方开票呢?
老师,关于研发加计扣除有没有必须有资本化的要求,比如每年必须要有资本化的研发成果还是达到资本化条件,比如开始能有专利申请才资本化
然后你要是有无票收入也要计算在内。
问题是我就用开票系统里的月汇总实际数少于查询汇总数?
那实际就是说咱开票系统里这个数据对不对?或者说哪一个数据是准确的?
查到了, 查询的时候选正数正常和负数正常,金额就对了
老师,我主业营业合计是17万,营业收入是29万,没有其他业务收入。不知道怎么回事,这怎么查?
总的收入扣除主营业务收入差额就是其他业务收入了。
或者你就查看其他业务收入明细账。
或者在利润表的其他业务收入也能看到。
查到了,在交接的时候,前会计调了账,主营业务收入调了借方负数17万多,请问这个会影响我的限额吗?我本月的营业收入就29万多了,我是小规模
好,这个是按照实际数据,并且是正确金额的。
我们的季30万,是不是按营业收入算的?
一个季度30万元免税的收入是按照一个季度不含税的销售额计算的。
看利润表上的营业入收可以吗?
如果是准确的可以可以的。