您好,这个是全部的吗还是

淮州公司9月购买了一台设备,支50万元,该设备预计使用10年,无残值;支付本月公司员工的薪酬140万元,其中生产产品的工人工资100万元,生产车间管理人员工资10万元,公司行政人员30万元;支付公司办公等费用10万元;支付广告费50万元,销售产品差旅费5万元;支付行政罚款10万元;计提本月折旧费50万元,其中公司管理部门15万元,车间35万元;本月应交所得税20万元;支付投资人利润20万元;生产领用材料300万元;购进材料500万元,材料的增值税为65万元,材料入库。 甲同学认为题目中该公司9月的支出总额为870万元,费用应为735万元,生产费用为445万元。你认为甲同学计算的结果对吗?为什么?支出、费用、生产费用、期间费用的正确答案应为多少?
淮州公司9月购买了一台设备,支450万元,该设备预计使用10年,无残值:支付本月公司员工的薪酬140万元,其中生产产品的工人工资100万元,生产车间管理人员工资10万元,公司行政人员30万元;支付公司办公等费用10万元;支付广告费50万元,销售产品差旅费5万元;支付行政罚款10万元;计提本月折旧费50万元,其中公司管理部门15万元,车间35万元;本月应交所得税20万元;支付投资人利润20万元。生产领用材料300万元;购进材料500万元,材料的增值税为65万元,材料入库。甲同学认为题目中该公司9月的支出总额为870万元,费用应为735万元,生产费用为445万元。你认为甲同学计算的结果对吗?为什么?支出、费用、生产费用、期间费用的正确答案应为多少?
新华公司9月份购买了一台设备,交出50万元,为购买该设备支付增值税8.5万元,该设备预计使用10年,无残值:支付公司行政人员工资30万元,计提了福利费4.2万元,还提取了工会经费、教育经费105万元;文付公司办公等费用10万元:支付本月生产产品的工人工资100万元,生产管理人员工资10万元,并按规定比例提取了职工福利费、工会经费和教育经费:支付广告费50万元,销售产品差旅费5万元;文付运动会赞助费20万元、行政罚款10万元;本月折日费50万元,其中公司管理部门15万元,车间35万元;本月应交所得税费20万元;应分配给投资人利润20万元;生产领用材料B00万元;购进材料500万元。支出、费用、产品成本的正确答案应为多少?
淮州公司9月购买了一台设备,支出50万元,为购买该设备支付增值税6.5万元,该设备预计使用10年,无残值支付本月公司员工的薪酬140万元,其中生产产品的工人工资100万元,生产车间管理人员工资10万元,公司行政人员30万元;支付公司办公等费用10万元;支付广告费50万元,销售产品差旅费5万元;支付行政罚款10万元3计提本月折旧费50万元,其中公司管理部门15万元,车间35万元,本月应交所得税20万元,支付投资人利润20万元,生产领用材料300万元,购进材料500万元,材料的增值税为65万元,材料入库。甲同学认为题目中该公司9月的支出总额为843.6万元,费用应为735万元,生产费用为445万元。你认为甲同学计算的结果对吗?为什么?
3.宁远公司2020年6月份发生下列经济业务:(1)购买了一台设备,支出20万元,为购买该设备支付增值税2.6万元,该设备计使用10年,无残值;(2)支付公司行政人员工资30万元、福利费4.2万元;(3)支付公司办公费用10万元;(4)支付本月生产产品的工人工资100万元,生产管理人员工资10万元;(5)支付广告费40万元,销售产品差旅费5万元;(6)支付行政罚款10万元;(7)本月折旧40万元,其中公司管理部门8万元、车间32万元;(8)生产领用材料300万元;(9)购进材料500万元;(10)支付本季利息费用4.5万元(本月应负担1.5万元);(11)购买国库券15万元。要求:分别计算支出、费用、成本的金额。
开具出口零税率发票后,进项用于内销抵扣了,出口退税应该怎么申报
2025.7月开办的小规模公司,企业所得税年报资产总额怎么填 ?
工程款抵房后,房子直接更名给人,相当于公司代个人缴纳房款,个人把钱付给公司,有税务风险吗?
你好请教一下,一个个人去税局代开发票去了,给我们公司,把我们公司地址后面的电话写了他个人的,这张发票可以用吗,还是要重开,以前这电话是公司的
你好,a公司属于制造业,有三个股东(abc),其中a股东要把股份转让给d,平价转让,那么a需要缴纳个税吗
一家一般纳税人在2025年5月有被税务检查2022-2024年,发现少报收入2022-2024年合计3816198.69元不含税,有补税,合计补税款和滞纳金496105.83元,但是有增值税进项留抵税额抵欠352596.48,元,合计只需要补259653.49(欠缴税款和滞纳金),请问这个补税的要怎么做账,然后少报收入的怎么做账,需要去调整往年账务吗。
你好,我们是电费水费总表,比如我们4月份一共交了3万电费,2000水费。我们有一租户。按的是分表。按度数给我们交电费他们给我们交2500电费。100水费。电力局,水站给我们开的发票。他们给我们交的水电费,不要发票。我们应该怎么报税。
老师。出口货物我们需要开发票给对方吗?大概流程是什么样的?第一次接触
老师,公司地址变更了,是不是先去工商变更营业执照才到税务局上变更?
#提问,老师预付款充值可以直接进成本吗?需要在汇算的时候做调整处理吗?