你好 这个有很多种,常见的是你们做研发,可以加计扣除,这样你们的应交企业所得税就少了 还有是你们做高新企业,实际企业所得税税率从25%降低为15%的

你好老师,咨询一个问题,建筑劳务开票多成本费用少,怎么避免少交企业所得税
老师你好,我想问一下啊,就是说股权分配这一块你看吧,比如说公司嗯他交完税之后吧,他加上税之后吧,比如说银行账户上还有30万,假如说还有30万,他就不就是说税后的利润了吗?可是你要是说个人所得税20%交的话,那税点太高,怎么能避免这个嗯这个这个能避免这个税后的这个利润少一点呢?
老师你好,我想问一下就说这个企业怎么嗯避免企业所得税和个人所得税少交呢?
唉,老师你好,我想问一下这个企业怎么避免多交个人所得税分红和企业所得税呢?
唉,老师你好,我想麻烦问一下,就是我租给法人名下,那我给租给法人车了,一个月480,是不是像这种如果开发票的话不用交增值税负征税,嗯,企业所得那个个人所得税嗯这些税是不是都不用交啊?
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
好的老师,我想问一下做什么研发还有什么是高新企业?
研发就是研发新产品这些的,高新企业是高新技术企业的简称的
好的老师,除了这两项,还有别的方法吗?
有的,具体可以看一下汇算清缴的A107000表,那边是完整的
老师你好,我想问一下就是如果说公司的员工嗯出差了,嗯就是产生了住宿费,然后除了朝这个嗯就是旅馆那边要公司的发票以外,然后再附上一个员工的支付截图就可以了吧,然后公司再加上一份报销单就可以了吧?
会计学堂对我们有考核要求的,是要求我们一题一答的,如果有其他问题可以重新提问的
好的老师
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