你好 可以的,这个你账务处理的时候,贴一张就可以的

我的应付账款比较多,这个应付账款,就是我去我们商城买产品,差不多一两个月让公司开一次发票给我,当时代理会计把这些账作为应付账款,我现在想把备用金的取出来,用库存现金的方式,来付这个应付账款,分录要不要写应交税费?需要票据什么的吗?我问这边的会计老师,她说要把我实际付出的凭证打出来,但是我实际付款出去都是用微信或是支付宝付出去的,账单有点多,不方便每一笔做,而且账上的应付账款都有对应金额发票的,公司给我开的发票,也是打了折的,和我实际支付宝付出去的账也不一样,我也没办法公对公付款,那我现在做账的话,就借应付账款,贷库存现金,然后附张领款凭证行不行?
注册会计师王海在审查明月公司时,发现该公司平时现金收入少,金额小,但发现11月3日21号凭证现金解缴银行8万元,王海对上述业务存有疑问,抽查凭证审查。1.抽调11月3日21号会计凭证,其会计处理: 借:银行存款 80 000 贷:库存现金 80 000 审计人员通过现金日记账调阅收款凭证,发现现金收入凭证所附的收据为9月10日,注明收到某企业厂房租金收入8万元,其会计处理为:借:库存现金 80 000 贷:其他应付款 80 000 审阅“其他应付款”明细账,发现该账户无期末余额,其借方分别发现30000和50000元金额,审计人员立即抽调两张记账凭证,一张为11月15日32号会计凭证,一张为12月9日16号会计凭证,其会计处理均为:借:其他应付款 贷:银行存款 经向该公司询问,已将这笔租金收入作为年终奖发给职工。 要求:不考虑税费,请分析上述处理存在的问题 编制调整分录。
老师 请问下了,我们采购一批固定资产, 实际我们付款是分两笔,即贷银行存款3万,银行存款7万(分别对应两张银行回单)但在财务软件里面新增固定资产,然后自动生成了凭证, 比如自动生成后的凭证是贷方银行存款10万,和我们回单对不上了,这种情况怎么办?
请问两次购买物资,分别5号支付1万,25号支付一万,结果收到的发票是两笔和一起的3万,但是我凭证录的库存商品银行存款,分别两笔,但是发票合一起了,我能凭证不改,直接贴其中一张后面吗……
2024年的3月份的季度申报我刚申报完,前两天收到税务师事务所的审计初稿,告知有一笔成本要调增,原因是成本票还没到,经过我核对检查,暂估的工程成本被放到工程施工科目里了,在去年12月暂估挂账的,今年1份到了350万混凝土发票,还有141万发票没到,请问: 1、我可以从3月份起,往后一直更正申报至去年12月的财报和季度报表吗? 2、如果可以反结账,我可以把这499万的混凝土结算款在2023年12月重作一笔分录吗? 借:工程物资 499万 贷:应付账款 499万 到了2024年1月份收到供应商350万发票时,我又作一笔分录:借 工程施工 350万 借 工程物资 一350万 3、另外第二问的第二笔分录是写成借 :工程物资 —350万 还是写成贷 :工程物资 350万好呢?
商誉是不是无形资产,有的说是,有的说不是
你好老师,机动车发票现在还需要采集吗?
老师,小微企业税率多少,纳税所得额小于100万
老师 A持股甲公司30%股权 后面甲公司找来了B公司,让A做B公司的股东,然后B投资甲公司; 这样A在甲公司就成了间接持股;请问这种间接持股和直接持股有什么区别?
老师 我们公司法人成立一个一人有限公司,请问老板想提钱的话,怎么操作比较合适
请问老师,公司卖给二手市场车,二手市场的个人转账到公司对公账户了,然后他给开的发票上买方不是转账的人,怎么办
生产企业自营出口业务,如当月不办理退税,是不是不用免抵退税申报,只进行增值税申报就可以
老师你好,12月的发票,1月抵扣,1月支付需要计什么科目啊
个体户开票可以开3个点的吗
老师你好,我公司一小规模纳税人收到增值税专用发票怎么办?