您好,同学,是这样子的
你好老师,我们工程上工人的个税,公司每月就缴纳了,但工人工资不是每月要发,支付的金额有时多有时少,那这个个税怎么在支付时候扣,每次都不知道扣多少?还是每月计提个税?
你好邹老师,我们工程上工人的个税,公司每月就缴纳了,但工人工资不是每月要发,支付的金额有时多有时少,那这个个税怎么在支付时候扣,每次都不知道扣多少?还是每月计提个税?
老师好,我们有个员工,上月漏缴了公积金,但是已经从工资里面扣掉了,发工资的时候可以补提上月的吗?应该怎么做账?
老师,公司8月,9月连续两个月给一个新员工交了公积金,该员工9月1号才入职,10月中旬发9月工资时又忘记从工资里扣公积金了,我现在报的10月份发的9月工资个税,综合所得申报中公积金填一个月的还是两个月的?多谢
老师,有个问题,就是,这个月14号申报个税的时候,由于未考虑专项附加扣除,所以公司就多缴纳了个税。15号的时候,让员工重新自己在个税app里更新信息。然后15号早上又更正了申报。14号那天扣款1154.6,15号更正申报的金额是851.69。那现在就涉及到退个税的问题和公司多支付个税。因为退税是退到员工个人卡上。由于申报个税的时候,1月工资还没发放,所以我们就从这几个员工的应发工资部分,其他应扣款里面来扣除多支付的这部分个税金额。但是,关于账务处理,您帮我看看,我在1月工资这笔账里应该怎么改?我的这笔发放1月工资的账,昆明办公室+富民厂区的个税金额合计就是14号扣款的1154.6这个金额。但是,由于1月份工资,是把多缴纳的个税部分从他们几个的其他应扣款里面扣了再发放的。这个账我该怎么调一下?
老师 这题不会 麻烦讲解一下
老师,商品购销协议书上注明的是甲方以统一零售价供货给乙方,乙方实销月结的方式结款,当月销售次月结账开票,账务和税务上的处理
螺丝刀入账放到管理费办公费还是材料费
货已收到,发票还未到,到月底是否应该先暂估入库?
老师,请问新开的工厂,新车间的隔墙改造费用,地坪漆费用应计什么科目?
老师您好,预交这增值税,怎么做账怎么申报增值税,在哪里能查到预交的增值税
商品购销协议书上注明的是甲方以统一零售价供货给乙方,乙方实销月结的方式结款,账务处理
请问因其他权益工具投资,对方宣告分配现金股利和发放现金股利,发生的汇兑差额,是不是计入其他综合收益
老师,这个月有留底抵欠税还需要计提吗?还是直接计提用负数表示?
老师,收到股东的投资款,这样做分录对不对? 借:银行存款 贷:实收资本 还要接着做一笔 借:税金及附加 贷:应交税费-印花税