同学您好,您的成本中只要没有购买的,就不会有进项

老师,我单位自产自销酒,进项票是哪些,要交哪些税,可以开销项发票吗?
生产企业出口不是自己生产的产品,不可以退税,已经开具13%税率的销项发票,其对应进项需要进项税额转出吗
老师,一般纳税人企业取得3个点的专票可以计算抵扣9个点的进项吗,开票方需要满足什么条件?比如必须要自产自销,还有,加计1个点,是只要取得农产品发票用于生产销售不是自产自销就可以吗?谢谢老师指点
商贸企业委托外贸企业出口,要开销项发票给外贸企业吗?自己对应的进项还可以抵扣吗?
企业自产自销,还需要进项发票进来吗
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
我是想问农产品如果是自产自销,那应该免征增值税和企业所得税,还需要进项发票吗
同学您好,不需要了,您是免税的,要了进项票也不能抵扣
那如果和个人收购,是不是要开自产自销发票?
同学您好,您向农民收购,需要自己开农产品收购发票
是开专票还是普票
同学您好,收购票是普票
申请收购发票需要哪些步骤,开具收购发票需要提供什么
申请可以去大厅也可以在电子税务局,找发票票种核定。申请成功后,自己在开票系统里开就行了
开具收购发票需要注意什么?比如收购发票先开,再开销售?
同学您好,您肯定是从农民手里买,然后再去卖,所以开收购票在先 ,销售票在后。 一般需注意的也就是 1、农产品的品名、品种、数量、重量等均应当根据实际情况正确注明; 2、款项应当结算清楚,买卖双方账户明确,收款人、开票人均应当填写; 3、发票内容应当真实
那收购发票,是开多少税点。
同学您好,农产品收购票是免税的。农民不交税
那如果我们是一般纳税人,怎么抵税
从农业生产者处获得的销售清单或是自行开具的农产品收购税票,以票上标明的买价×9%的扣除率计算进项税
购入的农业产品用以生产13%税率的货品的,在生产领取的当期加计1%的进项税,具体扣除率10%相同。
就是说虽然写免税,但是申报表可以抵扣9%的税率?
是的同学,收购票本质应该农民开,农民不交税,企业只是替农民开票了而已
那我们销售出去是开13%?
一般情况下,直接销售就是9%,如果对农产品深加工就是13%