可以的,这个进项仍然是可以抵扣的 只不过是后面再抵扣的

老师,那个购进的专票进项税额,如果用于免税销售的部分,不得抵扣进项税额,那在报税时,是直接不认证抵扣,还是认证后做进项税额转出? 另外,如果这个免税销售,也可以开6%税率的话,是不是开6%的话,就可以抵扣进项税额
老师,每个月进项税的勾选认证,不能抵扣的那部分有没有可以不抵扣认证的选项呀,如果抵扣,还要进项税转出,很麻烦
老师你好!7月和9月有了进项税额发票先做了帐,但是没有认证(没有做待抵扣认证科目),11月认证可以吧?如果这个月认证了但是在年末没有销项税额,这个进项税额可以作为留底税结转到下一年度吧?
老师你好。我问下,如果当期不认证的进项是不是做账是做为待认证进项税额?这样的话,不是以后期间抵扣之前月份的进项都要做账将待认证转为进项税额吗?
本月未勾选发票做了待认证进项税额,我留到四月份勾选认证了再转出抵扣可以吗?如果可以,四月份附列出清单,做分录 借,进项税额Xx.贷,待认证进项税额Xx。是这样操作吗?
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 正常工单我用工程部提供的标准工时分摊人工和制造费用,那售后机等于是返修机不能用标准工时了吧。用生产实际记录的工时去核算售后机人工和制造费用吗
老师,个体户供应商,我们能直接转他法人个人账户吗?
老师我想问一下,这个应交税费科目二级科目小规模里面贷方余额有负数2万,4季度实际缴纳只有300多,这个负数是23年遗留问题,现在我应该怎么处理?
朴老师,私车公用一般要签租赁合同,而且要有公司打款给员工租赁费的银行流水,还要员工代开增值税发票,加油费才可以税前扣除。现在员工去税务局开普票,员工就可以不交增值税吗?
老师,茶叶加工生产企业的研发费用的界定?
老师,我们当地的税务说我公司没有供电资质,对于出租出去的厂房用电,不能由我公司开供电*电费,这个是否能开转售电的电费,有相关的政策吗
我们有位员工今年1-11月的工资每月都少算了3000元,可不可以在报12月个税时候一次把3000全补了,也就是12月除了本来12月的工资再多做36000元,这样会不会有风险呢
老师,你好。我公司是合伙企业(私募基金),有托管行的。那托管行收取的托管费计入什么科目?
老师,异地工程预交的企业所得税,2025年利润表是正数,但是之前的弥补亏损表还有剩余的弥补亏损额,(注:2025年弥补亏损后,还有部分亏损额的),算上2025年,弥补亏损年度已经为6年了,这样的情况,预交的企业所得税还可以退吗?
企业所得税工资薪金申报,实际发放栏填写和个税申报比对是大于还是小于安全?
老师,当月没有收入只做进项税额转出,当月可以用其他进项票抵扣吗
可以的,这个是不影响的