您好,这个应收账款新是什么意思?

老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
老师您好 我刚接手了别人的账,有点不明白的地方希望您帮我解决下。我的前任会计在收到发票进账的时候做的是借 应交税费 待认证进项税额 然后在月底的时候做的结转分录是 借 应交税费-应交增值税-进账税额 贷 应交税费-待认证进项税额 我不太会用应交税费-待认证进项税额这个科目 麻烦老师给我解释下,还有他这个分录对吗?另外 实际情况是进账大于销项 不用交税 这个结转分录怎么写?谢谢
老师,我问一下某公司销售货物并在同天收到了价税合计的款项,银行已经收到了,那这种情况下我们在做凭证的时候不是应该直接借银行存款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税销项税额吗?为什么他给的答案里头还要让我有一个应收账款,然后要用应收账款过渡一下呢?
老师您好,我们单位是做酒店的,应收款都会转应收账款~新过一手,如果视同销售的话,借:费用,贷:应收,那应收账款~新,这个科目还需要做一次什么分录吗,有点绕不过来,希望老师帮忙答复,谢谢!
旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的,价格一样,只不过是公司这边帮忙采购,然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒,做账是借银行存款15*30=450元,贷其他业务收入450,然后后面付了款开发票报销时,能不能直接冲账借其他业务收入,贷银行存款,就不用走应付账款这个科目了,还是说一定要走应付账款这个科目,,因为原本是想走费用去报销,然后收钱时就先计入了其他业务收入,但是好像计入费用报销也不知道行不行,如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师,你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答:您好,买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问:那我是上个月做的账,已经结账,报表已经发给领导了,不想返回去重新做账,而且当时是收了好几个员工的钱,都是不同时间收的,一定要在这个月红冲重新做吗?不可以一笔做相反的分录,借其他业务收入,贷银行存款这样做吗?
还是说这个销项税额,无论是普票或专票都需要计入应交税费,应交增值税,也就是说都是需要缴税的?
降龙软件自动结转出来的凭证出错怎么办
朴老师进。 房开企业自用房地产和对外出租的房地产属于土地增值税中可售建筑面积还是不可售建筑面积啊? 在土地增值税清算中该怎么处理这部分的成本呢?
企业年金60万,分三年领完,一年领20万,需要交多少税
一般做审计报告,哪些报告内容不披露对企业比较好或者没有差别
老师,我们公司老板用自己的钱买了5万的东西送人,发票也开到公司名下了,但是送人的时候开了4万的发票给客户,请问老师,我们应该按照4万来入账算折旧,还是5万来入账呀
老师,我刚刚入职感觉有点手忙脚乱的。我是在一家餐饮管理公司,有15家店,都是小规模的。我接手了其中的两家,现在是已经把10月份的内账结完了,接下来要整理外账部分。我有点不懂,外账怎么做账呀?是另外做凭证,那是不是就要有另外的账套呀?
公司很多抬头,有家公司接受其他内部公司的款项以后,再付给供应商,没有利润,没有成本,但是开了往来发票。算不算虚开发票?
#提问 老师:#提问 老师:工资薪金个人所得税申报,从自然人电子税务局平台申报,怎么总提示没有设置密码?在哪里设置? 可以让法定代表人在个人所得税app操作设置密码 财务负责人可以吗? 区大厅办理需要戴什么? 老师:财务负责人web怎么操作?
老师,债务重组债务方以非货币性资产清偿不是应该冲减债务的账面价值和转让资产的账面价值、 差额计入其他收益吗
就是过继一下应收账款,因为会有很多其他类型的应收款,到时候都会先过到这个科目,然后转收入
那您这个有什么问题呢?
款都会转应收账款~新过一手如果视同销售的话,借:费用,贷:应收,那应收账款~新,这个科目还需要做
对,还是需要过度一下的
如何过呢,借:应收~新,贷:收入?
对,没错的,就是这么做
但是都已经做了费用怎么还要确认收入呢?
这个是视同销售是什么业务
推销费用,交际应酬费
您说的招待别人,然后没要钱,对吗?
这个是内部消费,估计是员工的餐饮费
员工餐饮费 借管理费用 贷原材料就行了
不是的,凭证没有错,这个是之前会计做的,我现在是不理解后续还需要有什么操作?
后续你们应收账款也无法收回
对的,所以还要在做什么凭证吗
那就把应收账款转到营业外支出
但是已经做了费用,应收在贷方,如果再转感觉行不通啊
您最开始怎么还有银行存款