您好,同学,请稍等下
老师 税务通知以前年度一张进账费用发票为虚开 历年亏损 无所得税款 有增值税和附加税以及滞纳金 账面怎么调整
我公司是一般纳税人,因稽查要补缴2018年增值税及附加税,企业所得税, 这个账务上该怎么调整增值税及附加税,企业所得税 这些以前年度的税
以前年度损益调整影响以前年度企业所得税应纳税额增加是否应当补缴上年度企业所得税及是否有相关规定?
请问下,更正以前年度报表,所得税调增补缴,补缴所得税,及滞纳金,怎么做分录呢
请问下,更正以前年度报表,所得税调增补缴,补缴所得税,及滞纳金,怎么做分录呢
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老师你好,我是一般纳税人,税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入,我现在补了,想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写
怎么做一个老板能看得懂的报表?
已经付款了,放了预付账款科目,到时没有发票,以后都不会开发票,这个怎么处理账务呢?
实际未开的发票调增是什么意思啊,就是你有收入没有做,是这个意思吗?
没有开得成本票纳税调增,还有就是进项税额转出
借以前年度损益调整, 贷应交税费、应交增值税进项转出, 没有开发票的,你账上多了成本费用,实际有业务的不用做账务处理。 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款贷银行放款, 借以前年度损益调整 贷应交税费、企业所得税, 借应交税费、企业所得税贷银行存款。
好的,谢谢
不客气,请帮我五星好评,谢谢啦