你好; 你什么准则的;好判断科目的

老师,请问补缴以前年度的企业所得税、增值税、附加税计入以前年度损益调整后,年度汇算清缴时需要调增吗?
我公司是一般纳税人,因稽查要补缴2018年增值税及附加税,企业所得税, 这个账务上该怎么调整增值税及附加税,企业所得税 这些以前年度的税
税务自查,补缴以前年度税款(增值税、企业所税、印花税及附加税),怎么做账务处理(小企业准则)
补缴了以前年度增值税,附加税,企业所得税应该怎么做账?需要完整分录
老师好,之前年度取得的专票在之前年度也结转成本且抵扣增值税,现在税务要求调出(补增值税、附加税、企业所得税并且要调增之前年度企业所得税年度汇算清缴,调增企业所得税的时候需要考虑附加税的影响),那是应该再纳税调整明细表里 扣除类—其他这栏调增(不含税金额减去要补的附加税金额)吗老师
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
企业会计准则2017版
你好; 借以前年度损益调整 贷应交税费-应交增值税- 应交税费-应交城建税 -应交企业所得税等 ; 借 应交税费-应交增值税- 应交税费-应交城建税 -应交企业所得税等 贷银行存款 ;
增值税的税款是成本进项票抽走,造成进项税少了,增值税要补交, 也是做 借:以前年度损益调整100 贷:应交税费——应交增值税——应交未交增值税100 这样调整的吗?
你好; 是的; 是这样来 归集做账的
例如 1月29日税务大厅误扣税款2018年增值税100元,滞纳金90元。 要在2月1日申请退税, 于2月7日对公户收到1月29日误扣的增值税100元,滞纳金90。 2月10日重新扣缴增值税100元,滞纳金99元, 这样的情况 是要在1月底做以前年度损益调整 还是在2月再做以前年度损益调整?
你好; 在2月做可以的 ;
2做的以前年度损益,可以等到12月底再一笔结转本年利润——未分配利润吗
你好; 不是哈; 你结转到 利润分配-未分配利润去的
那是否可以等到12月一笔结转利润分配——未分配利润呢
好; 月末结转即可; 不用等着12月哈
你好!请问1月计提税金多计提了,2月怎么冲?