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你好,宁波建筑项目,挂靠杭州建筑企业,劳务公司也在杭州,一般纳税人。异地劳务费预缴税金增值税及附加宁波已经交完,杭州本地劳务公司税金还要交吗?

2023-09-20 21:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-20 21:23

您好,对的,杭州本地的那个公司也需要

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快账用户8077 追问 2023-09-20 21:27

宁波已经交好了,杭州那里申报抵扣就可以了吧?还需要另外交税?

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快账用户8077 追问 2023-09-20 21:28

浙江建筑行业劳务费异地预缴税金的政策是怎么样的

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齐红老师 解答 2023-09-20 21:30

因为这个劳务公司的话,相当于也取得一部分收入了不是吗

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快账用户8077 追问 2023-09-20 21:35

老师,异地劳务预缴税金的概念可以和我讲讲吗

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齐红老师 解答 2023-09-20 21:37

是这样的,比如说存在劳务分包的情况,实际用工单位要给这个劳务单位支付派遣服务费,所以他们要按照这个做收入

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快账用户8077 追问 2023-09-20 21:46

异地预缴的税金实际用工单位已经在项目所在地交好了, 那劳务单位是不是根据税单在当地报税时申请抵扣就可以了

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齐红老师 解答 2023-09-20 21:47

嗯对,是这意思的哈

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快账用户8077 追问 2023-09-20 21:51

也就是说有税单的话,就不需要另外缴税了话哈

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齐红老师 解答 2023-09-20 23:54

嗯对理解的是正确的

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您好,对的,杭州本地的那个公司也需要
2023-09-20
杭州本地还是需要申报,申报的时候可以抵扣预缴的税金
2023-06-09
那你整个的合同金额是多少?你是一般纳税人还是小规模纳税人?
2022-07-16
对于您提出的关于建筑行业财务的问题,以下是我的回答: 1. 异地预缴税款问题: • 增值税:根据相关规定,建筑企业在进行异地项目时,预缴增值税款确实需要扣除劳务分包额。具体来说,纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照预征率计算应预缴税款。因此,在预缴增值税时,劳务分包额是可以扣除的。 • 企业所得税:然而,在预缴企业所得税时,情况就不同了。根据《国家税务总局关于跨地区经营建筑企业所得税征收管理问题的通知》,建筑企业总机构直接管理的跨地区设立的项目部,应按项目实际经营收入的0.2%按月或按季由总机构向项目所在地预分企业所得税。这里的“实际经营收入”是收入概念,并非所得概念,因此不扣除分包款和其他支付给其他单位的款项。所以,在预缴企业所得税时,劳务分包额是不需要扣除的。 • 本地交纳税款:在本地交纳增值税时,同样可以扣除劳务分包额,因为增值税的计税依据是销售额减去允许扣除的项目后的余额。而在本地交纳企业所得税时,由于企业所得税的计算是基于整个企业的应纳税所得额,而不是单个项目的收入,因此是否扣除劳务分包额需要看具体的税务规定和企业的会计政策。一般来说,如果劳务分包额已经计入成本并在税前扣除,那么在计算应纳税所得额时就不会再重复扣除。 2. 增值税纳税申报表填写问题: • 附列资料(三)的填写:增值税及附加税费申报表附列资料(三)主要适用于服务、不动产和无形资产有扣除项目的营业税改征增值税纳税人填写。对于建筑行业来说,如果存在差额征税的情况,即存在可以扣除的项目(如劳务分包额),并且这些项目符合税务规定,那么理论上是需要填写附列资料(三)的。然而,在实际操作中,还需要根据当地税务局的具体要求和指导来确定是否需要填写该表。 • 具体案例:在您提供的案例中,如果公司开票100万,收到劳务分包公司的发票10万,并且这10万符合税务规定的扣除条件,那么这10万理论上是可以作为扣除项目在增值税申报中扣除的。但是否需要填写在附表(三)中,还需要根据当地税务局的具体要求来确定。如果当地税务局要求填写该表,那么就应该按照规定填写;如果没有要求,那么就可以不填写。
2025-02-26
增值税附加税,个人所得税,企业所得税,省内的企业所得税,你问项目所在地税务局需要缴纳吧?印花税这个不需要交的。 预缴是在4月15号之前就可以。 对的,是的,附表4还有主表。
2023-08-14
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