您好,按税务的风险点把3年账中成本,应收,印花税进行查账说明,这个报告很费精力的,给个邮箱,我上次写的给您参考下
老师们,我今年7月份找了份工作,一家工程检测技术行业的公司,成立15年了,前面换了4个会计,都不专业也不负责任,我和一个比我大3岁的男会计都通知上班,是我自降了要求做会计助理,这个男会计是财经大学的本科学历,所以这家家族企业的财务总监比较更信任他一点,让他主要外出办结算,协助总监核对一些流水账,还有就是审查一遍我的账,有什么问题多和他沟通,就从7月份开始因为前任会计没有交接的原因我们一直都很好地沟通配合着,他主动要求审批发票报销单,但是最近几天明细感觉他不对劲,他审核的发票也不仔细,员工报销的发票有许多张,有一张是没有发票的但是他就签字了,出纳也付了钱,最后和员工要这张只写了收据的发票员工说绝对要不来没有发票,前天我们公司统一开会核对了19年及20年的合同台账,发现了许多问题,有2个问题跟他探讨问了一下,但是他反质问我怎么办,他倒是说了解决办法,但是最后当着其他同事的面又半开玩笑地说我不要胡做调整,我就生气地说了不是跟他商量着怎么就胡做了?从我们俩7月同时进公司还花钱请了2个税务师做指导,我们平时有问题都能随时咨询,说实话就算不问他我也可以咨询税务师和会计学堂,请问老师我以后怎么待他?
请问公司被税务稽查局随机抽查到了,让企业自查三年的账,然后补交税款。告知税务风险点1、列支成本高 2、应收账款数额大,还有应付职工薪酬数额也大。3印花税交的也少。我们是纯建筑劳务公司。目前给了10天的自查期限,今天最后一天了。需要填一份表格,实在不知道怎么填写?寻求老师的帮助
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
太感谢了,396361948@qq.com。主要企业所得税多少也要交点。但是不知道是从列支费用还是计提成本比实际发放多补?
您好,是的,就是要补税的,邮件已发送
最后一天了,这个表格直接填写三年补交的税款?
您好,数据不是直接填的,需要您查账结果来填,税务也是要归档的,要有资料佐证
看你税务自查报告模板,写的内容这么多!!像我们主要填写这个表是不是简单的写下就可以
您好,报告就是根据账写的呀,要不补多少税没有依据嘛,您简单写税务能接受就行,我们的税务要求这么写
哦,主要这次税务稽查局给了上面那个表格。我们风险提示应收账款数大和这个应付职工薪酬也大,我们是纯建筑劳务公司。
您好,哪个行业都一样的,税务他的意思补税也要补个清楚,他查了也要写报告 的
企业16年至19年是代理公司做账,应收账款有部分收回但是代理会计没下账,这个账做的有点乱。后期因为时间问题,没有全部更改过来。还有提供工资表的,也是出现这种问题了。可以把这个原因写进去嘛?
您好,可以写的,因为咱实在也查不清,税务也是人,他也能理解的
我看模板风险信息第一部分,每一天风险提示都是税务局给列出来的?还是自己按这个写的?
您好,是税务给我发的风险点,我根据风险点去查账的
哦,比方23年度汇算清缴的企业所得税是算到22年计算企业所得税税负率?如果计划补交部分企业所得税,是从费用里面找点没提供发票不该扣除,还是从计提农民工工资比实际多调增交呢???主要这部分计提多的全部补企业补不起呢?数额太大,真是补企业所得税从哪个入手
您好,23年度汇算清缴的企业所得税是算到22年计算企业所得税税负率,不是的,本年已交企业所得税除以销售收入,就算2023年 2.这个补哪一个看公司的实际情况了,问题太多的方面还是不要提出来(个人认为)
请问算企业所得税税负率是按20年汇算清缴提供的利润表还是20年1月呢?还是按照实际交纳?我看模板是前两年都是补交的印花税最后两年补交的企业所得税,企业是让补交五年的税款嘛?滞纳金也是自己计算呢?
您好,按当年实际缴纳的所得税计算的,滞纳金现在不写,因为补的税款税务局还没有认呢
好的,请问补交印花税,建筑分包合同是按合同金额还是开票金额交税?
您好,按我们账上的开票金额,税法是按合同金额,但税务不会查合同,他只是比对账上金额是不是都申报印花税了