您好,按税务的风险点把3年账中成本,应收,印花税进行查账说明,这个报告很费精力的,给个邮箱,我上次写的给您参考下

你好老师: 1、外贸型A公司出口首次退税,税务局要求提供租房发票,但是A出口公司的房东是集团内部B公司,并且B公司股东和A公司股东斯同一个,这种情况是否可以提供免租协议呢, 2、整个架构是集团公司C统一采购,再卖给A公司出口,现在集团内C公司和A出口公司法人是同一个,退税被提出疑点,出口业务完全真实,这种情况下应该怎么说明才能退税成功呢
一种商品20斤,(1*3袋)交货数量是50,单价是130.92元,折后单价是112.92元,折扣额是900元。我想问折扣额怎么算出来的?谢谢你了
银行结利息怎么做账啊
(1+实际利率)*(1+通货膨胀率)=1+名义利率 名义利率3%,通货膨胀率1%,实际利率是多少,怎么计算
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师,凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表?
你好,老师,我想问一下,我们现在是贸易公司,老板自己单独有个生产公司,然后他现在想把生产加入我们贸易公司,这样可以吗?
老师:应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师小规模纳税人的购销合同印花税,是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么,销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
太感谢了,396361948@qq.com。主要企业所得税多少也要交点。但是不知道是从列支费用还是计提成本比实际发放多补?
您好,是的,就是要补税的,邮件已发送
最后一天了,这个表格直接填写三年补交的税款?
您好,数据不是直接填的,需要您查账结果来填,税务也是要归档的,要有资料佐证
看你税务自查报告模板,写的内容这么多!!像我们主要填写这个表是不是简单的写下就可以
您好,报告就是根据账写的呀,要不补多少税没有依据嘛,您简单写税务能接受就行,我们的税务要求这么写
哦,主要这次税务稽查局给了上面那个表格。我们风险提示应收账款数大和这个应付职工薪酬也大,我们是纯建筑劳务公司。
您好,哪个行业都一样的,税务他的意思补税也要补个清楚,他查了也要写报告 的
企业16年至19年是代理公司做账,应收账款有部分收回但是代理会计没下账,这个账做的有点乱。后期因为时间问题,没有全部更改过来。还有提供工资表的,也是出现这种问题了。可以把这个原因写进去嘛?
您好,可以写的,因为咱实在也查不清,税务也是人,他也能理解的
我看模板风险信息第一部分,每一天风险提示都是税务局给列出来的?还是自己按这个写的?
您好,是税务给我发的风险点,我根据风险点去查账的
哦,比方23年度汇算清缴的企业所得税是算到22年计算企业所得税税负率?如果计划补交部分企业所得税,是从费用里面找点没提供发票不该扣除,还是从计提农民工工资比实际多调增交呢???主要这部分计提多的全部补企业补不起呢?数额太大,真是补企业所得税从哪个入手
您好,23年度汇算清缴的企业所得税是算到22年计算企业所得税税负率,不是的,本年已交企业所得税除以销售收入,就算2023年 2.这个补哪一个看公司的实际情况了,问题太多的方面还是不要提出来(个人认为)
请问算企业所得税税负率是按20年汇算清缴提供的利润表还是20年1月呢?还是按照实际交纳?我看模板是前两年都是补交的印花税最后两年补交的企业所得税,企业是让补交五年的税款嘛?滞纳金也是自己计算呢?
您好,按当年实际缴纳的所得税计算的,滞纳金现在不写,因为补的税款税务局还没有认呢
好的,请问补交印花税,建筑分包合同是按合同金额还是开票金额交税?
您好,按我们账上的开票金额,税法是按合同金额,但税务不会查合同,他只是比对账上金额是不是都申报印花税了