你好,你说的是收购发票吧,你有收购发票的资质吗?允许你们开吗?你税务局那边允许才可以的。

我们公司是农产品收购 农产品加工企业,我们进项税抵扣一般是自己开的收购票给农户的,我收到一张由销售方开出的普通发票 可以抵扣吗
我们是一般纳税人,对方是自产自销的农户,我们收购回来进行初加工销售给客户,我们收到农民代开的普票按照9%计算抵扣,加工好销售给客户是按照13%的税率算销项吗?
老师下午好!我们是种植行业,一般纳税人。我们每年会从农民手里购买水稻苗和羊粪。老师我们可以去税务局申领收购发票,然后自己开反向收购农产品发票,然后计算抵扣进项税吗?水稻苗和羊粪算是农产品吗?
食品公司进货一级农产品 ,进项税的税率多少?农产品发票如果是农民我司如何计算了可抵扣多少进账税,发票是我采购方自己去开,如果是我买方自己开票,怎么开?还是农民开好给我们?
老师好!我们一般纳税人收购农产品,自己开的销项发票是不是可以不用按照税率去交税,因为农民提供不了发票给我们
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?这边会计分录如下:购买赠品——借:库存商品15000,贷:银行15000。赠品随同销售——借:销售费用-业务宣传费15150(⚠️为啥这里15150要比发票15000高,那不是跟开票回来的金额不一致了?),贷:库存商品15000,贷:应交增值税-销项税额150。麻烦看一下感叹号⚠️的问题解答一下,这里不是很明白?还有这样做会计分录正确吗?谢谢
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
公司员工12月报销预付产品拍摄3000元,没有发票,会计分录怎么做
小规模开票时做账, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 季末的时候开票不够30万,是需要冲销吗?应该怎么做?
老师,年底资产负债表未分配利润期末金额减去年初金额一定等于利润表的利润总额吗?
老师,两个一般纳税人,一个盈利100万一个亏损100万,能一个做无票收入平一个做无票成本吗
老师,我在国家电子税务局显示的应交城市建设税比我计提的少1分钱。请问怎么处理财务凭证
人在周口市,可以登陆河南电子税务局开洛阳公司的发票吗
公司缴纳增值税附加税如果做账
老师,一般纳税人,我们是中央空调销售安装单位,以前开票是设备13%,安装材料费9%,现在是都开13%吗
是的,要税管员上门核查的,我们准备申请,所以想问一下关于这个发票的政策
你好,你自己开收购发票是免税的税率,不需要缴纳税款。