你好,涉及的你给对方开发票,只不过是钱给了丁

请教老师我司是一个小规模纳税人,有一个大食堂做食堂提供餐食(自己采购原料)、也有的专门提供餐食服务,食堂内面积有一部分拿来做档口承包给其他(自然人)老板,公司和这些档口老板签下合同(按营业额的点数扣下管理费(例如营业额不达10万的按10万30%的3万管理费,这些档口的小吃水吧等收入是客户消费钱直接到我司账上,我按合同规定的扣点扣下3管理费款将剩余的7万返还给自然人老板,帮忙分析一下:这样业务如何做会计分录,对于我司方要按照销售分包档口合同交印花税?还有涉及什么税费?对于承办方自然人老板涉及什么税?
老师好!公司的项目副总在2021年2月1日以公司名义和私人(甲方)签订了一份工程意向承包协议,协议里写明将50万元的金额打入我个人账户,这50万元的金额乙方转入我账户时备注是(黔东项目诚信金),当时这笔款项转入我账户当天,我及时将这笔款项转入另外一名员工的账户,由她用这笔款项支付过渡费及其它费用,请问一下乙方将款项转入我账户,我会不会有什么税务风险?我应该如何规避?
老师好!公司的项目副总在2021年2月1日以公司名义和私人(甲方)签订了一份工程意向承包协议,协议里写明将50万元的金额打入我个人账户,这50万元的金额乙方转入我账户时备注是(黔东项目诚信金),当时这笔款项转入我账户当天,我及时将这笔款项转入另外一名员工的账户,由她用这笔款项支付过渡费及其它费用,请问一下乙方将款项转入我账户,我会不会有什么税务风险?我应该如何规避?
甲方总包弄了一份四方协议,我司是分别丙方,应收甲方总包工程款,但甲方直接应收账款债权透过乙方置业销售公司转让给丁方消费者,对丙方我司来讲涉及不涉及增值税?如果涉及,我该如何做账,谢谢
甲方(总包方)弄了一份四方协议,我司是丙方(分包方),应收甲方分包工程款,但甲方直接把我司应收账款债权透过乙方(置业销售公司)转让给丁方(消费者),对我司来讲涉及不涉及增值税?如果涉及,我该如何做账,谢谢
老师,出口业务发生的国内运输发票专票,到底是能抵扣增值税还是不能抵扣啊
老师你好、我好像弄错了印花税、我们是小规模、合同是6万、票是开的专票也是6万、我印花税直接安6万✖️的税率、税金也交了、现在怎么办啊
老师,5月份电子税务局个税申报错了,可以更正几次
前期因接受虚开企业所得税税前扣除了,后面查出需要转出,但是转出了当年利润超过300w,这种有什么办法处理?
请问小规模企业卖出一辆二手车 对方公司 开出一张普通二手车发票 (票面没有显示税额)需要报增值税吗?该车在我公司已经转为固定资产 卖出后已经造成资产损失 要怎么报税?
明股实债这种的可以走欠款利率进行发放吗?还是说一定要20%分红?
当月收到了专票,一定要入账吗?假设这张票开错了单价,我们也一定要入账吗?
老师,这家公司之前都没有收到这个提示,怎么今天收到了这个提示啊,老板的3家公司只有这一家公司有这个提示,是不是这家公司被系统检测到有什么问题啊
老师 我们是小规模纳税人;抖音卖图书的;我们给抖音平台开的补贴的发票;286.4元价税合计;税率是1%。销售额是:283.57;税额是:2.83;我们记账怎么做分录呢。
企业实收资本注资3次,前两次是2024年,第三次是2026年2月份,请问怎样补申报印花税,在7月份按次申报把三次注资分三条补申报可以吗,还是可以把三次注资的总金额汇总一次补报,请帮忙解答
老师,做为分包方,我的发票已经开给总包方了,我的账务处理是这样的,麻烦老师看下,对吗?借:其他应收款-xx个人 贷:应收账款-xx总包方 谢谢老师,请指点!
对的,是的,是这么做的。
那我只收到一份四方协议的扫描件做为入账凭证,这样可以吗?有没有需要再补充的资料,谢谢老师,请您指点,谢谢
好,上面四方盖章签字了
都盖章签字了,这样就没问题了吧,谢谢老师
是的是的,没有问题的,可以的。