您好,同学,这个是单位定的,每个单位不一样的
老师,早上好!想请教一个问题,就是我们公司员工到外出差产生的住宿费,没有发票,公司实行的是统一标准,一晚100元,可以走差旅津贴走吗?
老师你好,请问有公务员人员出差补贴的住宿标准吗?
老师,您好!有些公司给出差人员的住宿补贴比较高,出差人员住的房费达不到标准,就会额外买一些购物卡以达到公司的补贴标准,这时住宿酒店就会购买一些购物卡供出差人员购买,请问酒店购买购物卡怎么做账?购物卡卖给客人又怎么做账呢?发票怎么开?
请了解的老师回答 参照国家机关公务员标准, 2024年出差全国各个地方,住宿费标准是怎样的? 以及出差补贴最新标准是每天多少呢?
你好老师,差旅费补贴需要发票吗?我们员工长期出差,住宿费凭票报销,公司按天给出差补贴,这个补贴要交个税吗
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以