你好,你们抵扣了进项没?
老师你好,请问公司有一辆车已经折旧完了,现在在二手车市场交易了,卖了15万元,现在我们收到钱后是不是要开增票给对方,这个税率是多少?二手车市场已经开票给对方公司了,我们还好开票吗?
老师,我们公司是汽车销售公司,小规模企业,经营范围有卖新车,二手车销售,销售汽车配件,过户等, 我们卖出的几个二手车,是由二手车交易市场代开的二手车销售统一发票,这几个二手车按0.5%还是按1%交增值税?
老师,公司名下有一辆车,已经计提玩折旧,本月过户转让给了个人,由二手车销售公司代开了下面这张发票,我们公司税务上是不是还要申报增值税,是不是还有营业外收入(我们是建筑公司)?
老师你好,我门公司名下的一辆货车去年8月入帐的,上个月五月份无偿过户给个人,二手车市场开了一张二手车销售统一发票,金额只有1000元,这个税务和账务上怎么处理呢?我门是建筑公司
老师你好,我门公司建筑企业,过户给个人公司名下一辆货车,二手市场以我门的名义开具二手车统一销售发票这个,这个申报增值税的时候是不是要看进项抵扣与否吗?
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
进项已经抵扣了
清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13% 结转清理余额 借:资产处置损益/营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
好的,谢谢,老师。那我申报增值税的时候是不是在这栏里填报销售额
这个是在未开具发票列,因为不是你开,也不是税局代开
好的,明白了,谢谢老师的解答
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。