我要办税—开票业务。 2、点击左侧红字发票开具进入二级界面。 3、点击“红字发票确认信息录入”,进入红字发票确认信息录入界面。 4、录入查询条件,选择需要红冲的蓝字发票。 5、点击“选择”后进入确认界面,信息确认无误后,选择正确的开具红字发票原因,点击“提交”,红字发票信息确认单即提交成功。 6、回到红字发票业务页面,点击“红字发票开具”,选择需要开具红字发票的红字发票确认信息,点击对应信息末尾的“去开票”。 7、点击“开具发票”,红字发票开具成功。
请问老师,9月份的红字信息表已经审核通过了,但红字发票忘开了,现在要补开,导入红字信息表,怎么找不到信息表?
老师好,购买方已经开具了红字信息表我怎么开红字发票
老师,我们的购买方已经开具红字信息表了,我们这边怎么导入他们开出的信息表人后开红字发票呢?
老师,我已经开了红字信息表了,怎么开红字发票呢?
我司已经开具了红字信息表,怎么能确定客户是否已按红字信息表开具了发票呢
@宋生老师,刚给被审计单位沟通了,他说他们不管哪些,就是不管注会有没有经验,怎么才能扳回一局?
以前付海运费没有发票,导致现在预收账款很高怎么调账,老板不想变成收入。用离岸账户付的美金还运费,所以没有发票。
我要查询-一户式查询这里,查公司制度备案里的核算方法提交字眼是蓝色还是灰色的
老师,劳务人员借公司的钱,后期分期从劳务费中扣除,哪劳务费开票金额是扣除前的还是扣除后的金额?
以前付海运费没有发票,导致现在预收账款很高怎么调账,老板不想变成收入
请问老师,我们公司去年员工报的工伤,今年社保基金款打到公司公账了,怎么做?去年员工医药费老板私人付了
厂家给的返利只能充成本吗?
老师你好,小规模纳税人,开出销售发票时做,借:银存,贷:主营业务收入,应交增值税。30万之内增值税减免,做,借:应交增值税,贷:营业外收入。你看对吗
老师汇算清缴时,涉及限额扣除成本费用项目,刚好这些成本费用项目里有些汇算清缴前,未取得发票。那限额扣除时已经调增的金额,和无票支出部分在其他行调增部分,会重复调增纳税吗?老师,我这里有点懵
其他应交款这个科目,可以用来核算社保费吗?具体怎么核算?
老师,我们还有纸质发票的,还用金税盘开票的,没有我要报税啊?
只用金税盘的话还是和以前一样申报就可以了
不是,老师,忘记金税盘怎么操作开负数发票了?步骤是什么来着?
学员朋友您好,查询到需要开具红字发票的蓝字发票,点击菜单栏的红字发票
老师,我从发票查询里面找到这张发票,我已经开过信息表了,没看到红字发票按钮啊?
同学您好,这个是开票系统开票界面查出来的吗
是的,老师,我去发票查询里面查出来的发票的
1、一、红字信息表填开 打开软件,发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表填开 2、根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。软件会视不同情况判断是否需要输入对应蓝字发票代码和发票号码。点击下一步。 3、如果发票信息在本地数据库内,软件会自动读取票面信息。点击确定 4、填写联系电话和申请理由。确认无误后,先点击“保存”,保存成功后点击“上传”。上传成功后点击“退出”。
5、二、红字信息表查询、打印、导出XML 发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表查询 6、如果需要打印红字信息表,可双击红字信息表编号,进入明细查询界面,点击打印即可 7、如果需要将红字信息表导出成XML,到税务大厅操作。勾选红字信息表,点击“导出” 8、三、下载红字信息表 发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表审核下载 9、输入查询条件,点击“下载” 下载成功后会出现“红字信息表编号.xml”的文件 10、四、开具负数发票 以下操作使用货运专票演示,与增值税专票操作一致。 发票管理-发票填开-货运专票填开 11、进入开票界面,点击“负数”选择“导入开具”。 12、选择刚下载的“红字信息表编号.xml”,软件会自动填写所有票面信息,并且不能修改。点击“打印”,红字发票开具成功。