你好,可以的, 没问题
老师您好,我们是建筑公司与包工头签订劳动合同,然后包工头在找外面一些临时工干活,包工头当天就结算给临时工了,最后我们以工资表的形式把结算款发放给包工头,这样操作可以吗?
老师:您好!归还公司负责人的欠款(这款项是之前向负责人借来发放员工工资的)可以用现金归还吗?
您好,老师,公司同事借款1万,可以在工资表里面,体现出来,然后发放吗?就是工资表一项写借支,这样可以吗。
您好,老师,请问一下,公司同事银行卡和微信支付宝,都冻结了,那现在发工资他想让他家人带领,可以吗?还是说从公司户转备用金出来,然后在转给他家人,这样可以操作吗?
老师你好,公户上面没有钱,然后现在不是说7月1号要作为实缴资本吗?那我现在把公户上面打5万块钱写为投资款,然后我可以立刻就用来发工资去支付材料吗
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
个体工商户用自己的房屋经营 需要缴纳房产税和土地税吗
你好,比如5000的工资10000的借支呢, 也是按照工资申报15000还是5000啊?
这个每个月借支了的。今年还不回来,以后还可以吗?
一般职工的借款没有归还问题不大,下一年度继续归还就可以
好的,非常谢谢老师。
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