您好,借:应收票据 贷:应收账款-A, 借:应付账款 贷:应收票据
我们公司收到客户开给我们一张电子商业承汇票,他们是背书转让给我们的,我们又背书转让给我们的供货商,都是互相抵货款,我们应该怎么做分录,谢谢!
你好,我想咨询一下,昨天我们公司收到一张银行承兑汇票,我们公司应答了,然后背书转让给下一个公司,但是下一个公司不收,该怎么办了
请问一下老师,我们公司收到一张其他公司背书给我们的电子汇票,该怎么做分录呢?然后我们公司又把这张汇票背书转给其他公司贴现,背书转让汇票的分录又怎么做呢,还有我们收到贴现款以后分录怎么做呢?
老师你好 请问我们公司收到一张别的公司背书转让的商业汇票 接下来我应该怎么做?
你好。我们公司是C,收到一张电子商业承兑汇票,这个票是A给B,B背书给我们,我们又背书给D,我么这个分录应该怎么写和入账
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
就是用票据代替了应收跟应付是吧
您好,是的,应收票据收到就会背书走,借贷后也没有余额
好的谢谢老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
如果增加科目的话银行票据是非货币资金吧是增加在哪里
您好,是的,银行汇票是其他货币资金
老师我年到堂的课程写的是应该收票据,不在其它货币资金里面哦,我收到的是银行承兑汇票
您好,我的分录也是应收票据呀,银行汇票是其他货币资金,我理解错您的问题了,科目是单独的