你的意思不用补差价?

老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
老师,我想问一下 ,我们公司的账 之前是代账做的,固定资产没有做固定资产卡片,是直接录购买的凭证,和计提折旧。 我现在想把固定资产录到卡片里面去,是只用录还有剩余价值的固定资产吧 ?金额 ,净值都用剩余价值的数字吧?
固定资产存在弃置费用时,如果后续固定资产有增加或减少弃置费用,除了调整固定资产成本外,弃置费用的利息是怎么调整呢?是冲减之前的还是 减去已计提的预计负债 ,剩余的重新分配呢?
老师你好!重新置换的固定资产,建立卡片时,把折旧费用直接减去后的费用作为新的固定资产原值,是吗?之前的固定资产已经清理。
把三年前购买的固定资产错入费用,现在把它重新登记入固定资产卡片。需要做会计分录吗?已经计提折旧完的了
固定资产在折旧明细表中本年折旧金额为负数,年终汇算清缴时应该怎么填写
买安踏衣服,做劳保用品,开13个点增值税,有问题吗?有什么注意的?
老师,怎么注册商标呢?需要什么资料
我们家的新供应商注册地在广东,我们公司在深圳注册,这个第一次合作这家供应商退税会不会很麻烦,会有函调么
老师,请问一下,3月份刚新办的公司,没有工人,没有业务,4月伪公司只有法定代表人一个人交了社保,会计分录怎么做?
老师您好,请问营业外支出-坏账准备汇算清缴时需要调整吗
老师,干冰开什么大类啊
买社保时勾选农业跟居民户有什么区别
老师,我们同事的工资是他媳妇的卡 我报个税是报他媳妇对吗
老师,暂估时, 借;成本。贷,应付-暂估 这部分是虚的。 现在做账,借,应付-暂估 贷,未分配利润。 这笔未分配利润分录应该什么时候做呢?
要补差价老师,建卡片时新固定资产的原值金额=旧资产的净值+差价金额。是吗老师
借:固定资产 贷:银行存款 固定资产清理 作价的不含税 应交税费-增值税-销项税