你的意思不用补差价?

老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
老师,我想问一下 ,我们公司的账 之前是代账做的,固定资产没有做固定资产卡片,是直接录购买的凭证,和计提折旧。 我现在想把固定资产录到卡片里面去,是只用录还有剩余价值的固定资产吧 ?金额 ,净值都用剩余价值的数字吧?
固定资产存在弃置费用时,如果后续固定资产有增加或减少弃置费用,除了调整固定资产成本外,弃置费用的利息是怎么调整呢?是冲减之前的还是 减去已计提的预计负债 ,剩余的重新分配呢?
老师你好!重新置换的固定资产,建立卡片时,把折旧费用直接减去后的费用作为新的固定资产原值,是吗?之前的固定资产已经清理。
把三年前购买的固定资产错入费用,现在把它重新登记入固定资产卡片。需要做会计分录吗?已经计提折旧完的了
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
要补差价老师,建卡片时新固定资产的原值金额=旧资产的净值+差价金额。是吗老师
借:固定资产 贷:银行存款 固定资产清理 作价的不含税 应交税费-增值税-销项税