同学,你好 现在我开始做账从7月开始,还有把5-6月房租都做进去吗 是的。5-6月房租都做进去

老师,请问? 7月31日签的厂房房租合同,8月付的一年房租,9月收到房租发票,我只是在8月做了个分录: 借:应付账款 贷:银行存款 8月没有摊销,9月份我的该怎么做这笔账,还有现在有开办期,没有销项发票,那9月的房租发票要不要认证做账?还是等以后有销项发票再做?这个分录分别怎么做?
麻烦问下老师,我们是6月份付的2021年7月-2022年6月的房租,之前没有会计,只有个外账会计,我现在想建账,8月份开始建账,麻烦问一下我应该怎么写分录分摊房租
老师你好!请问公司办公楼转租,2020年6月开始,到年底大概有138万元房租。因为都是同一个老板,2020年6月开始,每月没有做收入,也没有开票,也没有收到房租。现在快年底了,要补做这部分房租收入,我要怎么做?2020年的还可以补吗?还是只能补2021年的,如果补2021年的,之前的月份如何调账?
老师,请问我是做内帐,有房租和固定资产摊销什么的,他都一直没做,到现在累积半年了一直在表格里放着,我这个月做进账的话,可以把之前没摊销的,一次都加上摊销么?还是说只是从现在开始算摊销
老师,我接手的这家电商公司,3月开始有产生费用,但是前面的会计一直没有做账,都是0申报,6月份开过票。我有问过前面的会计为什么没有做账全部领0申报,她说实际大部分都是刷单的,实际销售很少的,购进来的商品发票又没有的,不知道到底该怎么处理,索性就没有做账。那我现在是从9月份开始建账呢,还是把前面3月份开始的账全部补起来呢,很困惑。
请问老师劳务报酬能做汇算清缴吗
老师你好,应付职工薪酬这个模块是不是工资发放后余额为零是合适
年底本年利润和利润表中数字不一致什么原因
老师,你好!请问你在企业所税应付职工薪酬填表中,已计入成本费用的金额填写,比如是10万,其中有4万的成本需要计入26年的成本,那么25年已计入成本费用的金额是填10万,还是6万呢?
老师,小规模纳税人健身房税率是多少?
老师, 小规模纳税人公司,老板购买了一辆车22万当做投资款 ,但是这个车子22万老板自己出的钱(分期付款的)没有从公司账户上支付,这需要交印花税吗 ?
老师,资产报废的话,固定资产清理的金额是不是净残值?还有一个金额是原值?
麻烦找一下郭老师。谢谢老师
个税公司承担要怎么做账合适
请问老师,26年1月1日起有新增值税法吗
好的 这样是比较合理是吗
同学,你好 嗯嗯, 是的
怕税务说一开始咋没有
同学,你好 不要紧的
那我做账计提7月的时候 是直接把567 3个月一起计提吗
同学,你好 是的,一起计入7月
谢谢老师
不客气,祝工作顺利