可先挂在应交税费-应交增值税 -待认证进项税额
老师科目中没有进项税额待抵扣税额,还没有认证的税额放在哪个科目?
我上个月进项认证税额331.13 销项税额254.72 行业属性进项税额可以加计抵扣10% 请问加计抵扣进项的分录,怎么写? 最后,我的未交增值税科目余额多少?麻烦告诉一下,谢谢
老师,麻烦问下,我没抵扣的也没认证的进项税额入账,记入待抵扣进项税吗,谢谢
老师,请问现在进项税票认证抵扣有没有期限的,因为我们公司目前业务调整,还没有销售收入,没办法进行认证抵扣,谢谢
老师,麻烦问下,我没有认证的进项税额进什么科目,还有车票的进项税额没有抵扣的挂哪里,谢谢
个体工商户,未开票的收入,在增值税及附加税费申报(小规模纳税人)的主表里面的哪一栏填写?
第三年年初付款,求现值额话,是往前折几年?
个体户21年成立,未建账,现在开始建账,从今年7月份开始建账可以吗?如果可以,怎么开始呢?初始数据怎么取数?包括费用的数据,谢谢
@董孝彬,给饭馆提供燃气灶开票,怎么开?商用燃气灶编码怎么也找不到!
老师,您好!公司用代发文件发给员工报销,但报销金额发错了,这边员工直接退回公司了,这边报销重新发放,这边有什么问题吗?
老师属于劳务报酬所得。汇算清缴都要按综合要得按年度税率表来进行汇算?
老师,个人给公司代开运费发票,是不是公司必须申报,
所得税季报中计入成本费用的职工薪酬按账上填写,但如果个税申报工资和账上不一致,该怎么办?
员工两处发工资,其中一处员工发100元,不享受扣除费用5000,连续4个月每月扣个税3元钱(这几个月但工资表里一直忘记扣除个税3元),个税申报一直是100。账怎么平?
哪位老师帮我解答解答,为啥提示比对不通过,我们当月取的发票金额是128481,上期余额是100493.9,本期扣除额我填写228974.9,开票实际扣除额是247500,我按发票金额填和本期扣除额填都提示比对不通过,什么原因。
待抵扣可以吗老师,谢谢
可以,待抵扣可以的
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!