你好!你可以跟上个月一样,只是金额写负数

老师,请问当月给对方开具了红字增值税专用发票信息表 发票尚未收到,我方为购买方,需要做账务处理吗谢谢
8月的发票认证了,10月开了红字信息表给对方,还没收到红字发票,账上分录怎么处理
八月收到一张“水费”的专用发票抵扣并入账,九月(销售方)要求冲红重开,所以九月给他开具了红字信息表后,九月申报纳税时我依据红字信息表将八月已经抵扣的进项税额做了转出申报和对应冲销的账务处理,但是对方一直迟迟到11月30号才开具了负数发票给我们,这前两天才收到九月应该收到负数发票,我把这负数发票直接和九月账红字信息表放在一起装订不影响啥吧?
我是购买方,这张发票已经抵扣,再本月开具红字发票信息表了,我本月需和对方要票吗?本月增值税账务如何处理?
去年收到一张材料专票已经认证抵扣了,3月份开具了一张红字信息表,对方已经开具红字发票,请问本月如何申报纳税?
老师,您好!通过代理机构买的实用新型的专利,代理机构开的发票内容是“无形资产*知识产权服务费”,这个是计入无形资产还是计入管理费用呀
老师,清洁卫生费的税收编码大类是什么?
老师好,我是小规模纳税人,我要给开餐费,税率选择1%还是多少?
老师,您好!软著代理费是计入管理费用还是计入无形资产呀
小规模纳税人差额征税,开给客户的发票(差额征税-全额开票)需要在备注里输入成本吗?不备注成本有没有影响
老师,做受益人备案这个用户名和密码都不知道了,在找回这个信用代码是对 它怎么总是提示不存在呢
继续教育会计学堂可以学吗?
保险费不是第三季度的吗
老师好,已缴纳的印花税不是不予退还吗?这个为什么可以退呢?
老师,建筑劳务分包的税率是多少?9%吗?是不是可以选择简易?
上月借应税费-应交增值税-可抵扣进项 现在票都不能抵扣了,进项怎么做账务处理
你好!你可以红字写进项税,也可以计入进项税额转出
贷方进项税额转出是吧
你好!是的。代方计入进项税额转出