你们不是买卖家具的吗

我们是家具的生产销售,给客户补了一个产品,一共200元,我们公司员工承担80,公司承担120,分录是不是: 借:销售费用 120 其他应收款 —**人 贷:主营业务收入 174 应交税费-应交增值税-销项税 26
我家是制造业企业,一般纳税人,客户买东西承担运费,和我们要运费发票,我们应该怎么开运费
老师,我们是家具行业,客户承担费用科目和卖家承担费用的分录应该怎么做呢?
我们做会展服务的,要请专家讲课,需要承担专家的来回车票等,但是我们是跟灵活用工平台合作的,专家讲课费用是跟灵工平台结算的,那承担的来回交通费用应计入什么科目呢?
售后那边用的工具,然后客户不承担这部分费用,那我们应该做什么费用
这个月刚接受一家财务,发现之前的会计账上 将兄弟公司开进来的一张发票做了借:工程施工,应交税费-应交增值税-进项税额,而且在12月份结账的时候,年底结账时将进项税额全部做了转出未交增值税。但是入职1月份在勾选发票时,发现这张票并没有勾选认证,于是我在1月勾选认证抵扣了,现在才发现之前会计将兄弟公司开进来的这发票。做了账务处理,但是不知道为什么没有勾选呢,而且已经年底结账了,应交税费之前会计勾选认证的金额竟然跟账务上进项不一样,这我现在如何处理?如果我现在招之前财务12月份做的。进项冲销的话,那我下月勾选认证的话,不就跟这个月的对不上了吗?
老师,我在哪个环节计算这个税金加成本去跟这个售价去对比,我想利润少的,有些产品就不准备生产了,正常白酒企业的这个毛利率在多少区间?售价156元,成本72元,这种产品有必要保留吗?怎么判定的
老师,2022年之前的会计将认缴制2000万注册资本做了实收资本,借方查不到是怎么录的科目,在2024年注册资本减资成200万后,另外一个会计在24年12月份做实收资本1800万的调整,借:实收资本1800万,贷:其他应收款个人1800万,这下实收资本但是调正确了,但是其他应收款个人头上就多出了1800万的虚数,我想在25年把它调了,于是我做了一笔 借:其他应收款个人1800万,贷利润分配-未分配利润1800万,我结转后,其他应收款个人数据调正确了,利润表也没有收到影响,就是资产负债表上未分配利润多出1800万,这个1800万期末数怎么样才不结转到下一年度的期初数呢?
以前留抵税额,不知道是什么时候的,这次申报被减掉,做账如何做掉这个金额
你好老师 增值税申报表的第一行第一栏 按适用税率计税销售额 是不含税销售额金额对吧
老师,公司销售一单价为5万元(市场价)的机器,赠送成本价为2000元的配件给到客户,然后由于补贴要体现机器售卖价是5万元,发票也要按5万元开到机器上,那请问赠送的配件该怎么处理?
老师,如果外孙女未成年人名下有一套房子是可以办公用的,外公注册公司的地址是这套房子的,是否可以签租赁合同,然后代开租赁发票给公司的?
老师,收到别的公司养老咨询服务费发票,可以专票吗?怎么入账
给个人开发票需要写上身份证号码?
老师好!本年利润在借方表示盈余,如何做凭证
是制作家具的厂家,我们购进原材料需要给供应商运费,有时候我们给客户送货,客户自己承担运费
客户自己承担运费你们要代收代付? 付给供应商的运费有单独的运费发票吗
是的,我们代收代付,没有运费发票
那你就做运费代收代付的 不用做其他的
老师,实际费用是我们承担的,应该怎么做分录,我可能比较表达有误,现在供应商的费用,借:应付账款,贷:?
同学你好 借应付账款 贷银行存款