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老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
老师您好,我想请问一下,我们有基建工程款,财政拨给我们一笔钱基建项目专款,借:银行存款,贷:财政补助收入,付给工程公司时,借:在建工程,贷:银行存款,年末了,本期盈余还是有财政拨给我们的那笔钱,请问我的账务处理是不是对的,然后还应该补计一比支出吗?还是怎么处理
老师,以下分录您帮我检查一下,是不是对的呢? 6月1日,收到政府专项扶贫资金 借:银行存款 20万 贷:专项应付款—某某项目 20万 6月1日收到货款发票 借:在建工程—项目 20万 贷:应付账款—供应商 20万 支付货款 借:应付账款—供应商 20万 贷:银行存款 20万 6月22日收到政府专项扶贫资金 借:银行存款25万 贷:专项应付款—项目25万 6月24收到货款发票 借:在建工程25万 贷:应付账款—供应商25万 6月30日支付货款 借:应付账款—供应商227500 贷:银行存款227500 6月30日完工验收,在建工程转入固定资产 借:固定资产45万 贷:在建工程45万 关于“专项应付款”科目的结转,结转到“营业外收入”吗?货款还有22500元是保证金,1年后支付,此笔款项该怎么体现呢
事业单位,支付以前年度工程款,没有应付账款,财政直接支付,涉及以前年度盈余调整,会计分录怎么做 在这种情况下,你可以按照以下步骤进行会计分录: 1. 记录财政支付的款项: 借:银行存款 贷:财政补助收入 2. 记录支付工程款: 借:固定资产或在建工程(根据工程款的具体用途) 贷:银行存款 3. 调整以前年度的盈余: 借:财政补助收入 贷:未分配利润(以前年度盈余) 请注意,这只是一种通用的处理方式,具体的会计分录可能需要根据你单位的具体情况进行调整。 预算会计呢 是财政直接支付,不经我们账户
您好老师,办理三方协议时有批扣标志 选所有非批扣还是所有批扣呢
老师,年底要看产品有没有跌价,是要与市场价格比较,那跌价了,记账是跌价的原始凭证用什么合适
小规模纳税人,一个季度普票专票都有开,额度超过30万,普票是按1个点补交增值税吗?
跨境电子商务海外仓走9810。其中发票,报关单,和销售记录。怎样保证都能配得上?方便后期,税局人员审查。是需要报关单和发票都要加上亚马逊销售的sku吗?那发票应该怎样加上sku呢?
500万以下的固定资产可以一次性计入费用吗?
原股东未出资到位,约定了不参与分红全,原股东对部分股权和对应的分红权进行股转转让,未取得转让收益,税局让按照未分配利润对应转让股权比例缴纳了个人所得税,接手股东在取得该部分分红时,是否需要再次缴纳个人所得税?
老师,6个股东合伙干的公司会计好干吗?
老师,我卖的原材料的钱,然后是给个人收的款,我们公司,这样做分录,对吗?
我们公司有一个处罚,除了公司罚款外,公司两个负责人个人也要罚款。个人的罚款也公司转给个人,个人再去缴纳罚款。就是这个钱实际也是公司出,不用个人出。那到时候拿个人缴纳罚款的凭证,做到公司账上做营业外支出-罚款支出,然后汇算清缴的时候再纳税调整,调整在与收入无关的支出里还是其他里,可以么?
马老师15000的办公室装修费,可以一次性入办公费用吗?[抱拳]