你好 6月1日 借 其他货币资金 150000 贷 银行存款 150000 6月16日 借 原材料 100 000 应交税费--应交增值税进项税 17000 贷 其他货币资金 117000 6月30 借 银行存款 33000 贷 其他货币资金 33000

请给出正确答案)[主观及其它]长江企业发生如下经济业务:(1)委托银行开出银行汇票50000元,有关手续已办妥,采购员李楠持汇票到宁波市采购材料。(2)派采购员张皓到六安市采购材料,委托银行汇款100000元到六安市开立采购专户。(3)李楠在宁波市采购结束,增值税专用发票上列明的甲材料价款为45000元,增值税7650元,货款共52650元。企业已用银行汇票支付50000元,差额2650元即采用汇兑结算方式补付,材料已验收入库
1.南方工厂发生如下经济业务:(1)工厂委托银行开出银行汇票50000元,银行收取手续费50元,有关手续已办妥,采购员李强持汇票到外地A市采购材料。(2)工厂派采购员张山到外地B市采购材料,委托银行汇款100000员到B市开立采购专户。(3)李强在A市采购结束,增值税专用发票上列明的材料价款为45000元,增值税5850元,货款50850元。工厂已用银行汇票支付50000元,差额采用汇兑结算方式补付,材料已验收入库。(4)张山在B市的采购结束,增值税专用发票上列明的材料价款为80000元,增值税10400元,货款90400元,材料已验收入库。同时接到银行多余款收账通知,退回余款9600元。(5)工厂委托银行开出银行本票20000元,有关手续已办妥。要求:根据以.上经济业务编制会计分录。("其他货币资金"账户要求进行明细核算。
(1)甲公司2019年6月4日,将款项交存银行,开出银行汇票一张,金额55000元,由采购员张某携带往南京办理材料采购事宜。(2)6月18采购员张三材料采购任务完成回到企业,将有关材料采购凭证交到会计部门。材料采购凭证注明,材料价款40000元,应交增值税5200元,材料已入库(采用实际成本核算)。(3)6月20日,企业接到银行的收款通知,上海交通银行深圳分行采购专户的余款已转回结算户。要求:根据以上业务作出相应的会计分录。
(1)甲公司2019年6月4日,将款项交存银行,开出银行汇票—张,金额55000元,由采购员张某携带往南京办理材料采购事宜。(2)6月18采购员张三材料采购任务完成回到企业,将有关材料采购凭证交到会计部门。材料采购凭证注明,材料价款40000元,应交增值稅5200元,材料已入库(采用实际成本核算)。(3)6月20日,企业接到银行的收款通知,上海交通银行深圳分行采购专户的余款已转回结算户:要求:根据以上业务作出相应的会计分录。作你好老师,能给我写一下这道题的会计分录嘛?
老师 您好 1.滨江电子公司2019年发生业务如下。 ) (1)6月2日公司向银行申请取得一张面值50000元的银行汇票。3月3日采购员小持上述银行汇票前往外地采购 A材料,价款40 000元,增值税税额5200元,以银行汇票 ) 款,材料尚未到达企业(材料按实际成本计价)。3月5日接银行通知,余款已退回 27月5日填制信用卡申请表,连同签发金额为20000元的转账支及相关资料送交行,申请办理单位信用卡。 (3)7月20日以信用卡购买办公用品2600元,增值税税额338元。(4)8月3日采用信汇方式,汇往上海开立采购专户70000元。 ) (5)8月15日收到前往上海采购的采购员交来供应单位发票账单等报销凭证,注明采购 B材料价款55000元,增值税税额7150元,材料已验收入库。 (6)8月16日收到银行通知,专户余额已退回。要求:做出以上业务相关的会计分录。
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
2013年2月20号,甲公司销售乙公司商品一批,开出的增值税专用发票上注明的售价全额为160万元,增值税税额为272000元,甲公司收到乙公司开出的期限是两个月的不带息银行承兑汇票一张,票面金额为1872000元,该批商品已发出,成本70万元,2个月后,甲公司为票面全额收回款项存入银行。老师 还有这个会计分录怎么写啊
你好 新的题目麻烦在外面重新发布哦,谢谢配合。