您好,如果是我们公司就不给报销,为啥要去无发票的商店买,超市里多得很啦,每次纵容他们,账都不好做。 别生气哈,看到这种故意不取发票的报销生气的。 领导签字就报呗,单独设一个科目 管理费用-无票,归集一个,年度纳税调增,财务分析会上要提出来,有多少费用不对扣除,要交25%所得税

老师,年后公司员工聚餐从酒店取得餐费发票如何处理对公司更好?还有有些特殊保洁人员单位给他买社保,没发工资,这个账怎么做?个税怎么申报?
老师你好,给非员工报销差旅费(车票,酒店,餐费)应该记入业务招待费吗?该人员属于顾问这样的,但是没有给他支付报酬,相当于因为老板私人关系帮忙的
老师您好,本公司员工报销会务费,没有发票,能否去税局代开发票。本公司员工去税局代开发票用于报销,是否有风险
老师好!阿姨买菜做饭给员工吃午餐,买菜钱报销没有发票,能不能报销入帐
老师好,员工去商店买啤酒用于员工聚餐,没有发票,如何报销
公司做的广告费金额小,也需要有广告合同吗?
老师,我们公司是卖砖的,现在要开票收账回来,需要提额,税务局说要合同,购进发票,可是我们这种行业本来就是核定征收,没进来票的,但是业务是真实的,要提额怎么办?
经营租赁,现在改成生产生活服务了,公司厂区办公楼租赁费,是不是只能开成生产生活服务中的商业营业用房经营租赁服务
百分之9的销项税 进项13可以抵扣吗
老师请问下,给客户的业务员返点从公帐走,然后没有发票,这个账务要怎么处理?这跟佣金有区别吗?哪个需要申报个税,有点整不明白了?
取得的发票商品进价80,然后正常售价是九十,顾客要开到单价200的话,这种情况可以吗?
蓝公司原注册资本金300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴60万,李老师实缴117万,2023年蓝公司增资到1000万,朱老师持股比例12.3%,润公司持股比例87.7%,700万是认缴的,2024年12月张老师和李老师把股权全部转让给了润公司,润公司应支付给张老师和李老师股权转让款合计约193万,截止到2026年5月已支付股权转让款16万,余177万未支付,润公司的股东是朱老师和朱老师的女儿,朱老师在润公司的持股比例是90%,朱老师的女儿在润公司的持股比例是10%,朱老师对蓝公司间接持股78.93%,如果2026年6月蓝公司给股东朱老师和润公司分红,应该按照什么比例分比较好?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师这题怎么选?16.【单选】下列各项中,应当按照“特许权使用费所得”项目征收个人所得税的是( )。 A.作者去世后,财产继承人取得的遗作稿酬 B.个人取得特许权的经济赔偿收入 C.个人出租土地使用权取得的收入 D.个人发表摄影作品取得的所得
老师您好!我们账上有一台汽车。账面净值现在是12万,可以以5万销售给客户,并开票吗?
老师好,我们公司26年二季度接到税局电话说:系统有卡点享受30万优惠预警,我看了看这都是有合同真是发生的业务,我们不含税销售额2776641.57,他们给的建议是红冲一张或者在开一张,系统就不会出现预警了,我们应该怎么处理?
哎 老板又不乐意,让我们找发票来替,就很气 金额500以下
您好,这个500不能随便用哦 根据《企业所得税税前扣除凭证管理规定》规定,企业境内支付属于增值税应税范围的以发票作为税前扣除凭证,但个人交易满足,小额零星”条件的可以不需要发票。对于“小额零星”的标准,规定只明确了“小额”是指金额低于增值税起征点(500元/次) , 但是对于“零星”的标准却没有界定,因此对于每月都要支出500元的交易是否能认定为“零星”是存在风险的。有税务稽查案例表明,对于每月都要支出500元以下个人交易,持续交易一段时间的,税务稽查认定已经不属于“零星”交易而是“持续”交易,需要以发票为税前扣除凭证。
是呀 而且也不能找替票 这有风险
您好,当然啊,老板不懂,需要 我们财务跟老板不断说,我现在公司以前报销乱得很,现在很好了,主要是老板要支持财务的严格,不是我们挑剔,是在为公司着想