没看明白您的算式退款是退36000?汇款50000是不含税的金额?前后逻辑是?

老师,请问一下汇算清缴的时候发现要退税6块钱左右,然后我为了不走退税流程,就在12月份增量了1笔无票收入,同时更正了12月份的财报个企业所得税报表,然后发现需要在当期补缴我补进去的那笔无票收入的税款,如果是这样就很麻烦也感觉不对,我是应该怎么调整呢
注册会计师A发现企业11月15日销售一批新产品给甲公司,价款5万,增值税率为13%,成本3万,款已收。但在审查销售合同时发现,双方约定,如果产品质量、规格等不符合合同使甲公司不满意,可在五个月内退货,退货率10%,退货中10%无法销售。该公司会计处理如下:借:银行存款56500贷:主营业务收入50000应交税费—应交增值税(销项税额)6500借:主营业务成本30000贷:库存商品30000要求:请注册会计师找出上述资料的问题所在?并提出相应的处理意见,做出调整分录。正确答案:借:营业收入5000贷:预计负债-应付退货款5000借:应收退货成本2700(30000*10%*90%)贷:营业成本2700请问这个2700是怎么算出来的?为什么要乘90%呢
注册会计师A发现企业11月15日销售一批新产品给甲公司,价款5万,增值税率为13%,成本3万,款已收。但在审查销售合同时发现,双方约定,如果产品质量、规格等不符合合同使甲公司不满意,可在五个月内退货,退货率10%,退货中10%无法销售。该公司会计处理如下:借:银行存款56500贷:主营业务收入50000应交税费—应交增值税(销项税额)6500借:主营业务成本30000贷:库存商品30000要求:请注册会计师找出上述资料的问题所在?并提出相应的处理意见,做出调整分录。正确答案:借:营业收入5000贷:预计负债-应付退货款5000借:应收退货成本2700(30000*10%*90%)贷:营业成本2700请问这个2700是怎么算出来的?为什么要乘90%呢
请问下老师,我们是销售方,这个开票金额抹零了6.4元,收到款项是52100元,我该怎么开票呀,这么点又不能算折扣,如果我开成我拍照的一样,那我们销售方怎么做账呢?难道借,银行存款52100,营业外支出6.4,贷主营收入,贷销售税额吗,这样对吗,然后购买方做账,借,工程物资 借,进项税,贷银行存款52100,贷营业外收入6.4元,这样做账正确吗
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
打款5万货款3.6万不含税
您实际收到的是不是一共36000?
这笔36000收款的时候一共收了多少钱呢
实际收的5万货款。应该收的是36000等于过账
那就直接减去收款金额就可以哦哦