这种情况,整理的一科目余额表期初数,能整理多少就整理多少,感觉怎么梳理也不清楚

老师,我现在是新建立的账套,填期初数据,银行存款有余额,其他应收有余额,应付账款有余额,这三项都录进去了,试算不平衡怎么调?
你好,我接了个公司,以前没有建账,只有进销存,费用流水,我从10月开始建账,把1~9月的做成期初余额,可现在期初余额不平。怎么办?
老师好 接了烂账期初余额不全 现在只有银行存款余额 还有预收的学费后剩余没消的课时余额 我怎么建账呢
老师好 培训学校班以前有多个校区 现在每个校区分立了 以前没有建账 现在分过来只有点银行存款 还有收完学费没上的课 把现在作为起点建账 这两个期初余额 怎么样才能试算平衡呢
老师好,刚接的内账,以前没做账,现在只有银行存款和库存商品的余额,怎么录期初呢?其他负债也没有
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
期初余额 试算都不平衡
只能尽量调整,要不就从都到尾把重新捋一遍
好多年以前的啦 没有会计 没有账 没法捋
那只能最大限度的整理,然后调整,这种也没办法