这种情况,整理的一科目余额表期初数,能整理多少就整理多少,感觉怎么梳理也不清楚
老师,我现在是新建立的账套,填期初数据,银行存款有余额,其他应收有余额,应付账款有余额,这三项都录进去了,试算不平衡怎么调?
你好,我接了个公司,以前没有建账,只有进销存,费用流水,我从10月开始建账,把1~9月的做成期初余额,可现在期初余额不平。怎么办?
老师好 接了烂账期初余额不全 现在只有银行存款余额 还有预收的学费后剩余没消的课时余额 我怎么建账呢
老师好 培训学校班以前有多个校区 现在每个校区分立了 以前没有建账 现在分过来只有点银行存款 还有收完学费没上的课 把现在作为起点建账 这两个期初余额 怎么样才能试算平衡呢
老师好,刚接的内账,以前没做账,现在只有银行存款和库存商品的余额,怎么录期初呢?其他负债也没有
我是个体,我4-6月的收入是25万含金额,我报税的收入就是250000除1+0.1。那我手上的成本发票合计金额是20万,那我入成本是20万吗,还是也是200000÷1.01不含税金额。
老师,村委会出租土地,用来投资光伏发电,租期是25年,然后每年有分红,这个要怎么做账务处理? 放长期投资?然后分红又怎么做账?
老师,请问下,是不是每个月,应交税费应交增值税进项税额的发生额是多少?就要勾选抵扣多少金额?
请问,我们是自产自销有个大棚,现在要卖出去,这个大棚应该怎么开发票呢?可以开免税票吗
出口退税,是先提交申报才下户核查,还是先核查在提交申报
处置公司车,销售给个人,并开具了发票,申报表和账面上的收入显示不一样,需要调整吗
关于工程已经完工2年多,质保金未开票,账务处理也没有挂往来,现在需要支付质保金,工程施工方已经注销公司,无法开票,这个怎么进行财务审核,需要哪些资料作为付款附件,不开票付款是否属于白条入账?
老师,您好,关于差旅补助能不能谁说扣除,我从电子税务局网站上咨询,给了我两个答案,我应该怎么理解,能不能凭企业内部凭证,做税前扣除,不征个税
老师,我们公司2022年支付给律所费用,他们2025年才给我们公司开票过来,这专票怎么入账呢
老师,我5月把往来挂错了,我现在要调整,这个分录怎么做,把这其他应付单位换成另外一家
期初余额 试算都不平衡
只能尽量调整,要不就从都到尾把重新捋一遍
好多年以前的啦 没有会计 没有账 没法捋
那只能最大限度的整理,然后调整,这种也没办法