你好,没上完课的这一部分做到预收账款里面,你以后需要按月确认收入的,上完的这一部分就在利润分配,未分配利润。
老师:昨天上班时复制表格把原来的12月数据清除想录3月份的出入库,可老板的女助理看见了,说有公式不能清。我然后重新复制了一个。可下班时她叫我结账了[捂脸]好烦啊!怎么转行这么难?找工作找的怀疑人生,差点想放弃了。高不成,低不就。46岁了,只有初级证,原来村委会任过十余年会计,手工记账的。现在怎么样找到财务工作呢?今天下午面试一家制衣厂行政会计才3500试用期,要登记车间的辅料等等,每天晚上9:30与员工才能下班,上26天班,什么补助都没有,能做吗?还有一家餐饮会计新设的,4000试用期,可是没做过,能去面试吗?哎!没做过又没底气。怎么样找一家单位有前任带一星期左右的吗?如果没人带,我们转行的怎么样一个人独立做单位会计?学堂练了几个行业的真账实操好像找工作不起作用。怎么办啊?求老师耐心指导一下,谢谢!
老师,是这样,我们办分期,是借 应收帐款10000 贷 预收账款10000,收到平台的分期款是借 银行存款10000 贷 应收账款 10000,结转收入是借 预收账款 10000 贷 主营业务收入 9708.74 进项税 291.26;这样应收负责平台的到账情况,预收负责培训费的收入结转。两边都能结平。现在有个学员只交了一期学费980,就退学了,我们做账肯定是已经按借应收10000 贷预收10000,因为学员还款还没到账,所以也不存在借应收 980,贷银行 980,现在学员退学,我们提前垫付了980的学费,这个退款分录要冲掉前面计提的完整学费,完整分录应该怎么写啊
老师好 培训学校班以前有多个校区 现在每个校区分立了 以前没有建账 现在分过来只有点银行存款 还有收完学费没上的课 把现在作为起点建账 这两个期初余额 怎么样才能试算平衡呢
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
老师,之前找了两份工作,因为不想压力太大,没有去财务公司8000的工资,那里接孩子24分钟。还有一份是5500双休,之前说了没事可以5点半下班的,结果推了8000的。进去5500那家最近都是6点才让我下班,当时面试就说了早上9点到就行,下午没事5点半也可以下班,但是如果开学了5500那家公司6点下班的话去接孩子是要40分钟的,这样让孩子一个人在学校外面等太久了,好纠结,那还要继续做吗?而且又是板房的,环境又差。本来就是为了孩子才去那得,因为离家才10来分钟,可是离孩子学校有点远,老师觉得如果开学了我要跟老板说说吗?还是怎么做好呢?因为开学了我肯定每天5点半就得走人了
老师,我们只收取服务费的小规模电商企业,目前收入快超过500万了,老板又注册了一个小规模分散业务,但是注册的新公司地址是其他地方,办公地点还在原来的地方,这样如何规避风险?
银行当月直接从账户扣款的短信服务费,发票下月才能申请,请问当月几扣款和下月收到发票如何做帐
我们家企业24年第3季度成立,3季度所得税季度报表季初资产为10万元,季末资产也是10万元。 在3季度资产负债表中,年初资产数是报0还是报3季度季初的资产10万元这个数呢?
老师你好!前任会计应收票据21年1-2月份入账错误,我25.4月份发现 1.我25.4月调账 冲21年 那几号凭证 在做正确的进去可以不? 2.直接修改21.1-2月应收票据 所有21-24年明细重新打印
老师你好,同一个公司,经营2个品牌,用的是一个基本户,怎么做账务处理?
老师你好运输公司核算的成本都是什么项目
你好,原料采购无发票,做了库存商品,所得税汇算清缴时是否要做纳税调增?
老师你好,我们是物流公司,司机的工资和车辆的折旧,在企业所得税汇算清缴的一般企业成本支出明细表中,填哪一栏
老师,实收资本怎么实缴?要股东给公司账户打款吗?
老师,今年汇算清缴所得税时发现有笔补缴的税款没有做账,当时未从对公账户扣款,是银行卡方式支付的,我应该怎么处理
老师 那我的期初余额怎么做到试算平衡呢 现在就是银行存款500 和预收账款 2000 这也不平衡呢
你好,剩余的钱去了哪里啊?
我也不太清楚 接手就这样的
差额放到未分配利润负数1500。