95027才应该是你的主营业务收入,你看一下你是不是开了发票没有做收入。
老师,您好。我想请教一下,现在我的销项税额-进项税额是12000的差额,我又做了一个不开票收入,销项税金是1950,一共我要交这两项加起来不到14000的税,但是我现在还没有做1950的这张凭证,他现在记账系统里面给我算得就是不到14000的税了,按说我没有做现在应该是要交12000的税才对,我对了几遍凭证都没有找到毛病,您帮我看看,谢谢。
老师您好,关于进料核销的问题,我下载了导出的核销手册报关单数据,跟我们海关核销数据进行核对,发现同一张报关单,税局导出的数据只有第一项,没有其他项,数据不完整。这样还要一张张报关单进行核对吗?税局算的分配律是按什么金额算的了?
老师,这两张图是我做的销项凭证,和税盘导出的数据,,做完后,发现销项税额是相对的。但金额不对,这做的对吗,我一一对作的帐,销项发票的录入凭证数据没有错
老师您好,现在是11月份,我检查发现在8月份做的销项票,应收账款是对的,但是主营业务收入和销项税金额写错了,这个凭证怎么修改呀
公司无票支出 买保险转给出纳 摘要写备用金 后面怎么下账
将自产的混凝土用于厂房日常维修需要视同销售吗
公司客户有很多、知道了其中一家客户的 毛利、知道公司的总收入成本费用、但是不知道这家客户的应该分摊的费用、怎么分摊这家客户应该分摊多少费用,、才能算出公司从这家客户挣的纯利润
公司贷款,款项以货款形式打给供应商,供应商又退还给公司,这个怎么做账?
老师好,给客户买车票,请客户吃饭,这是不是加到一起记在业务招待费里还是应该分别进的?
老师想问下,想看着书就是关于财务人员提升自己做账能力,分析报表,调账能力。和保护财务人员,还有税收政策这些要看些什么书好。
老师,我在22年发现有一笔凭证的摘要填写有误,金额没有错,我在25年需要怎么调整
老师,如果我以自己名要开张发票给单位,要在哪儿开,发票项目名称:社会物流统计信息费
老师你好!车辆出售企业,有折旧的标准吗?
网约车的电子发票是计算抵扣还是勾选抵扣
都做了,税额,为什么数据是一样的,主营业务收入确不一样了,是不是其中一张票是经营房租,价税分离了有关系
你看下你13%和9%的分别是多少?
老师,这里9%的税率是这样做的吗?
是的是的,这个是正确的。
那这个了,凭证做的对吗,如果是对的,我都是这样做的凭证,为什么,第一个问到您的问题,是…税额,做的凭证汇总的主营业务收入跟税盘里的销项金额不一样,但税额切一样?我反复找自己的凭证是否做错,切不知道问题出在哪,
你好对的 13%的对不对的
对呀,13%,录入的数据跟发票上的数据一样的呀,但现在是,我做的汇总,销售金额跟税盘里的金额不一样,但税额一样,这样做法是对的?
你好,13%的截图看一下。
我刚不是问你了吗,这些是13%的凭证,其余的票都是这样做的,
是不是有红冲的?你看一下你这个13%的销售额和你上面的第一个图片里面的13%的销售额不对。
没有冲红,所以一直在问您这个问题
不对不对 你开了很多13% 你就发来了一张啊 13%的12张来