95027才应该是你的主营业务收入,你看一下你是不是开了发票没有做收入。
老师,您好。我想请教一下,现在我的销项税额-进项税额是12000的差额,我又做了一个不开票收入,销项税金是1950,一共我要交这两项加起来不到14000的税,但是我现在还没有做1950的这张凭证,他现在记账系统里面给我算得就是不到14000的税了,按说我没有做现在应该是要交12000的税才对,我对了几遍凭证都没有找到毛病,您帮我看看,谢谢。
老师您好,关于进料核销的问题,我下载了导出的核销手册报关单数据,跟我们海关核销数据进行核对,发现同一张报关单,税局导出的数据只有第一项,没有其他项,数据不完整。这样还要一张张报关单进行核对吗?税局算的分配律是按什么金额算的了?
老师,这两张图是我做的销项凭证,和税盘导出的数据,,做完后,发现销项税额是相对的。但金额不对,这做的对吗,我一一对作的帐,销项发票的录入凭证数据没有错
老师您好,现在是11月份,我检查发现在8月份做的销项票,应收账款是对的,但是主营业务收入和销项税金额写错了,这个凭证怎么修改呀
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
都做了,税额,为什么数据是一样的,主营业务收入确不一样了,是不是其中一张票是经营房租,价税分离了有关系
你看下你13%和9%的分别是多少?
老师,这里9%的税率是这样做的吗?
是的是的,这个是正确的。
那这个了,凭证做的对吗,如果是对的,我都是这样做的凭证,为什么,第一个问到您的问题,是…税额,做的凭证汇总的主营业务收入跟税盘里的销项金额不一样,但税额切一样?我反复找自己的凭证是否做错,切不知道问题出在哪,
你好对的 13%的对不对的
对呀,13%,录入的数据跟发票上的数据一样的呀,但现在是,我做的汇总,销售金额跟税盘里的金额不一样,但税额一样,这样做法是对的?
你好,13%的截图看一下。
我刚不是问你了吗,这些是13%的凭证,其余的票都是这样做的,
是不是有红冲的?你看一下你这个13%的销售额和你上面的第一个图片里面的13%的销售额不对。
没有冲红,所以一直在问您这个问题
不对不对 你开了很多13% 你就发来了一张啊 13%的12张来