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老师您好,现在是11月份,我检查发现在8月份做的销项票,应收账款是对的,但是主营业务收入和销项税金额写错了,这个凭证怎么修改呀

2024-11-08 09:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-08 09:23

你好!对于已经过账的凭证,如果需要修改,可以通过做冲销凭证的方式来纠正。具体操作是先冲销原来的错误凭证,然后重新制作一个正确的凭证进行记账。这样既可以保证账目的准确性,也能满足会计的规范要求。记得修改后的凭证要有详细的说明哦。

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快账用户7895 追问 2024-11-08 09:35

会影响报的税吗

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齐红老师 解答 2024-11-08 09:38

如果错误的销项税额已经用于申报了税务,那么需要进行税务申报的更正。可以通过补报或改正之前的税务申报来调整,确保税务数据的准确性。这样做可以避免可能的税务风险或罚款。建议尽快处理,以免影响后续的税务申报。

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你好!对于已经过账的凭证,如果需要修改,可以通过做冲销凭证的方式来纠正。具体操作是先冲销原来的错误凭证,然后重新制作一个正确的凭证进行记账。这样既可以保证账目的准确性,也能满足会计的规范要求。记得修改后的凭证要有详细的说明哦。
2024-11-08
你好,调整的分录是 借:主营业务收入 A 贷:主营业务收入—B
2021-05-13
你好,你当月的正数收入加负数收入合计是多少?
2020-12-23
请列出你错误的分录哈
2022-08-06
你好,按你发票的税额做销项税,按你的金额做主营业务收入,你这个发票需要红冲然后重新开。
2021-10-21
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