你好!对于已经过账的凭证,如果需要修改,可以通过做冲销凭证的方式来纠正。具体操作是先冲销原来的错误凭证,然后重新制作一个正确的凭证进行记账。这样既可以保证账目的准确性,也能满足会计的规范要求。记得修改后的凭证要有详细的说明哦。

请问老师 我们在7月底开具的发票 并且确认了收入当时做的是 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 然后8月初收到了款项 借银行存款 贷 应收账款 但是8月初发现发票开具错误 红冲了(普通发票) 请问老师 8月份的账务怎么处理呢?
老师,请教一下,10月份开了一张发票,做了账,借应收账款,贷主营业务收入和和销项税额,后面发现发票错了,这个月冲红然后重新开了,我分录要怎么做呢
老师,在1月份的凭证里我做了一个凭证借银行存款,贷营业外收入(销售税金),但这个凭证应该是借银行存款,贷应收账款。我现在应该怎样处理
老师,您好 公司六月份有开普票和专票,还有预开了一个单位的专票,预收和应收实际金额共是116840,销项税共是6613.6,主营业务收入实际金额共是110226.4,6月份销项税都写借方去了,应收和预收与主营业务收入的实际金额写反了,请问7月份怎么再写一个凭证调整回来,预开发票的款已经收到了
老师,我今年8月份开了一张发票,记入了应收账款,9月份收到款项,忘冲应收账款了,又记入了主营业务收入,增值税已缴纳,现在如何更正,是否可以冲减11月份的增值税
老师,我们7.8.9月份个人所得税工资收入是0申报,但是7—9社保公积金已经报个税系统了,10月份开了7—8月工资,10月份的个人所得税报税都话我是不是要减去7—8月已经报完的社保公积金收入?
你好,员工是事业单位退休的,现在是退休情况 有退休工资7000多, 然后我每个月又发8000作为工资给她 这个会有什么影响吗?
如果利润太高可以通过预提的方式减少利润吗?可以在什么科目上做调整,后续有什么要注意的
老师好,我公司有一台JL8想置换一台货车,请问需要怎么操作?
老师,我们公司9月23开了发票,项目名称写的建筑服务安装服务,对方公司10月30号打款,备注了材料及人工费,可是我们根本也没有用材料,就是自己的机器,这个备注有影响吗
当地税管员根据我们行业,给我们定的税负率……可是税负率=(销项-进项)/不含税收入,我们哪怕就是进项税为0,不抵扣,也达不到规定的税负率…或者我们少勾选我们的进项,那我们呢进项票就滞留很多?
一般纳税人不抵扣的发票也要做账吗? 一般纳税人的票怎么做必须是抵扣的吗?不有些抵扣不了这些怎么弄
朴老师可以问个问题吗?
老师 我们公司9.17从别的地方借款2万 截止到9.30日我一共花了1万 我统计截止到9.30日剩下的资产是需要按照两万还是一万核算
外贸型企业出口货物无法办理和进项一一对应退税,然后几年也没有这块收入做处理,现在我们要怎么自查处理
会影响报的税吗
如果错误的销项税额已经用于申报了税务,那么需要进行税务申报的更正。可以通过补报或改正之前的税务申报来调整,确保税务数据的准确性。这样做可以避免可能的税务风险或罚款。建议尽快处理,以免影响后续的税务申报。