购买的时候 借库存商品 贷银行存款 赠送的时候 借销售费用-招待费 贷库存商品 应交税费应交增值税销项税额

公司采购月饼27412元送给客户和员工怎么写分录做账
公司购买月饼送客户该如何做账?
客户充卡用送的月饼抵了账,月饼没有入库,怎么做会计分录
中秋给客户送月饼购买的增值税专票怎么做分录
购买月饼送客户分录怎么做
老师,公司注销,应收账款和其他应收款转入营业外收入吗?应付账款和其他应付款转入营业外支出吗?
老师,生产企业,采购的标签,就是贴在产品上的标签,金额大数量也大,这个标签应该计入什么科目哟?
老师我们25年有些是用法人发工资的, 25年也没计提25.3月工资 但在25年5月直接发放25年4月工资了 分录借:应付职工薪酬-工资 3万 贷: 其他应收款-法人 3万 (其实法人有的也没真实发放,当时为了增加费用。记到法人往来其他应收款了,写的分录。) 这样发工资还用在个税申报工资上体现吗? 这样发工资的话汇算清缴表A105050工资薪金的账载金额、实际发生额、税收金额、分别写多少
老师,进项发票被跨年红冲了 ,应该怎么做分录
老师麻烦问一下2025年员工个税由公司承担,发生时做的营业外支出,企业所得税汇算清缴时已经在A105000,扣除类,其他 调增,后续账上还需要做啥不,财务报表需要改啥不?
你好!老师!我们是加工企业,成本就是人工,水电费等,不包料,请问怎么结转成本
老师,收汇与结汇做在同一张凭证里可以吗?
老师您好,工资的实际是480000,金蝶多记1000.实际发放是480000,在汇算清缴时的工资薪金支付填多少? 这个是不是可以把多计提的工资冲销,工资薪金支付填写48万,不用纳税调增
老师好,员工入职日期是3月,现在申报4月个税,正常可以扣除1万减除费用,但是现在申报的时候只能扣除5千,这个是什么原因
一个客户公司,升一般纳税人后,让我把以前小规模纳税人开的发票充红,然后给他开新的发票,23-24年的发票,这样操作有风险吗?能做吗?
视同销售啊?那不是我要申报到增值税收入里边?
可是我做建筑行业的啊
不管你们是什么行业,都是这么做的,只是实际业务的时候很多都是拿出去直接就送了。