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老师,公司筹建期还没营业,9月刚收到进项税发票,后面几个月应该都只有进项税,没有销项票,我该怎么处理呢?

2023-09-23 13:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-23 13:19

您好,那您可以先计入开办费科目归集

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快账用户5096 追问 2023-09-23 18:34

因为没有销项税,我的进项税现在需不需要去认证老师?

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齐红老师 解答 2023-09-23 19:28

您好,最好是做进项税任总

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您好,那您可以先计入开办费科目归集
2023-09-23
您好! 以前年度的已经申报过了,所以你以接过来的最后一期数据作为期初数,以后的就按你们公司的实际情况做账报税。
2022-01-11
你好,其实这个应该公司制度规定。比如每个月7日前必须报销。否则不报。或者一次罚款300之类
2025-07-09
你好!可以计入到应交税费—应交增值税—待认证进项税。
2020-12-04
补开给你们的你按照实际的业务做账就可以了,进项做留抵就可以了
2020-08-05
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