小规模的是的,你得看一下你超过30万 季度30万普通发票可以免增值税的,不需要缴纳,如果需要交的话,附加税是怎么算的?

上个季度会计填的增值税及附加税申报表,税款计算一栏,应纳税额合计10000多元,在这个季度计提的时候也要和这个季度的增值税+一起计算增值税和附加税?还是之前的单独计提,不交附加税这些?
8月中申报了异地增值税及附加税,税期前才缴纳异地税,税期前在电子税务局申报税费时,可以抵减异地增值税及附加税,那么8月份月末结转增值税时,抵减的预缴附加税怎么做帐呢?借:销项,贷:进项、预交增值税、转出未交增值税,那还有抵减了的附加税放哪个科目呢?
某个月的增值税进项大于销项,去报税不用交增值税及附加税。那当月做账还是要做计提增值税和附加税吗?
老师,比如我进项税额要多于销项税额,然后不用缴纳增值税,那么附加税是不是也是同样不缴纳的啊,附加税是根据增值税缴纳来的吧,有交增值税就要缴纳附加税吧,没有缴纳增值税就没有附加税,是这样的吧
请问老师,增值税及附加税是当月计提当月的,次月缴纳上月的,比如8月计提8月属期增值税及附加税,9月缴纳8月属期增值税及附加税,企业所得税时季度申报,比如计提7-9月所得税,是10月计提7-9月所得税吗?然后也在10月缴纳7-9月所得税,时间点对吗?
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
小规模纳税人 季度未超过 30万 普票免税 增值税专票 照样缴纳增值税 , 我做的业务 没有超过30万 所以免 不需要缴纳 10月申报时 计入 营业外收入 我这个思路对吧?
如果需要缴纳增值税的话 是不是就把789月发生的增值税额加起来 如果有可以抵扣的进项 减掉后 申报就可以?
你好,9月末就需要结转到营业外收入,你没有开专票,季度30万以内可以免增值税的,9月末需要结转到营业外收入。
小规模的抵扣不了,进项的没法抵扣。
我做的这个业务 公司7月成立 第一季789 ,10月报税 处于亏损状态 所以所得税不需要缴纳 8月有个收入 缴纳增值税 9月没有收入 ,这个季度没有超过30万 这种情况怎么处理 ? 我做的10月计入到营业外收入 9月没有做处理。
你好,9月份做营业外收入。
9月 借 应交税费应交增值税 贷 营业外收入 这样做是吧?
对的,是的,是这么做的。
那10申报的时候怎么处理?
你好 第10栏里面填写销售额
我的意思是 9月转到营业外收入的话 10月申报的季报时候 怎么做处理?
增值税不申报企业所得税在利润总额里面。