你好 这个是额外的 借:银行存款 贷:营业外收入

1.按政策规定经营收费计算有误的,应收回上年已付某企业的业务手续费7800元,款项已存入银行。 2.按照规定上缴其他资金结转资金53000元,款项通过银行存款结算。 3.缴纳企业所得税28590元,款项通过银行存款支付。 4.退回一批价值4000元的上年用银行存款购买的材料,材料已发出,退款银行已收到。 5.经批准将留归单位使用的非财政拨款专项剩余资金155000元,转入非财政拨款结余。 还有几张图片里的题目。 要求写清楚财务会计和预算会计分录,麻烦老师解答下啦
请问老师,单位A研发项目2021有研发费用支出15万,但是财务主管给我一张表,提示A项目不申报什么意思?请问2021年企业所得税汇算清缴时我已经把A项目作为研发加计扣除了。请问还需要重新覆盖申报吗?
2.2019年度某企业会计报表上的利润总额为1000万元,已累计预缴企业所得税250万元。该企业2019年度其他有关情况如下:(1)发生公益性捐赠支出180万元;(2)开发新技术的研究开发费用200万元(已计入管理费用),税法规定研发费用可实行175%加计扣除政策;(3)直接向某足球队捐款35万元,已列入当期费用;(4)支付诉讼费2.3万元,已列入当期费用;(5)支付违反交通法规罚款0.8万元,已列入当期费用。已知该企业适用的所得税税率为25%,计算该企业2019年度汇算清缴时应补(退)的企业所得税额。
2、某行政单位2021年发生以下业务:(1)12月使用从非财政拨款结余提取的专用基金购置同定货产30000元。(2)该单位年末本年益余分配科目余额为8000元,结转本年盈余分配科目余额。(3)该单位纳入市级财政部门预算围,从上级省级业务主管部门获得一笔财政资金68000元,具体内容为上级主管部门委托其开展一项精层实务调研工作,款项己存入该行政单位的银行存款账户。(4)该单位本期取得银行存款利息收入8500元。(5)该单位通过财政授权方式支付外聘培训专家的课刚费30000元,技规定给代扣代缴个人所得税6000元。编制以上业务会计分录。
我公司申报年度财务报表时研发费用是单独列示的,但是因为研发项目不通过,不允许加计扣除,我公司已经发生的这一部分研发费用在申报年度所得税汇算时应怎么填写?
外发加工费。借:生产成本-外协加工费,借:应交税费应交增值税进项税,贷:应付账款。请问这个分录对吗?
老师你好:建筑材料公司可以先买柴油在卖出去吗?
老师,充电桩铺设的地面管道,电路工程,这种进入充电桩的成本,这就按多少年呢
老师你好 我们是小规模房屋租赁个体户第二季度4-6月已开192200的发票,季度没有超30万免增值税,需要交税吗
上月客户暂估5000,这月开了37000的发票。暂估要冲减,怎么做会计分录。涉及数量
老师,您好!请问分析年报主要看哪几个数据?
老师请问一下,个人独资企业交完生产经营所得税后,利润是不是可以直接分给股东,按调整后所得额分,按是按应纳税所得额分配,会计分录要怎么写
老师,我们是一般纳税人。2026.2月取得一张专票税额42356.47 5月冲红重新开回来了,现在我的待认证进项税跟做账系统的对不上了,不懂哪里出错了。5月购认证平台进项税额141566.08,账上待认证93631.41了。
老师开票给北京小蚁在线科技有限公司的费用,物流辅助服务费 他的大类该选什么?
老师公司工商年报,股东26年2月实缴了,并且变更注册资本增加股东了,那报工商是申报25年的就不用填26年变更的情况吧?在20天登记哪里补报下
不免税对吗?
你要符合条件才可以的 (一)企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; (二)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; (三)企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。
前期加计扣除不要管了吗?
关键免税对其费用不准予扣除,前期已扣除,那只能作为应税了
不要管啊,这个是没有必要管的