您好,上期留抵税额就是因为进项税额大于销项税额产生的
老师,你好,请问生产企业出口退税的退税汇总计算的纳税表不得抵扣累加怎么计算。还有期末留底税额是指增值税申报表的本期留底税额还是本年累计留底税额
你好老师,我想请教一下你 销项税额:多 进项税额:少 上期留底税额:有留底 这个账该怎么做?
老师留底退税如果后期产生的附加税怎么办啊
老师。你好。上期留底的增值税这个月需要抵扣 怎么做账呢? 麻烦老师详细说一下分录 。上期留底明细如下图
老师,你好!因上期有留底本期期末税务计提的分录怎么做?(本期要交增值税)
老师,请问下报年报利润表时,有个本期数据和累积数据,怎么填写呢?是1月到12月的周期
我是一家商品经销企业,一般纳税人,曾购买了一辆汽车未取得专用发票也未抵扣进项税,现在销售出去了,实行简易计税是按3%计税还是3%的征收率减按2%征收呢? 还是是说09年以前买的车简易计税按3的征收率减按2%征收。 09年以后购买的车只能简易计税按3%征收呢?
借:主营业务成本 ,贷其他应付款,后面有库存加下进来,这样计提有没有错
您好,我们是贸易公司。出口企业进账发票勾选多久之后可以申请出口退税呢
一般纳税人,在申报增值税时能不能选择小微企业?
我是一家商品经销企业,一般纳税人,曾购买了一辆汽车未取得专用发票也未抵扣进项税,现在销售出去了,实行简易计税是按3%计税还是3%的征收率减按2%征收呢?
我公司员工为了孩子上学要停保几个月,在另外一个地方自己交2个月保险。这个对社保以后退休没影响吧,还有这两个月我能给他发工资么
老师 您好 我想请教一个问题 就是24年的固定资产卡片原值 我录错了 账上的金额是对的 现在汇算清缴发现了错误 怎么办啊
收到装修工程进度款未开票的情况分录如何做呢
老师,有2024年企业所得税汇算清缴的纳税申报表模板吗?
可以不勾选吗?不勾选,就不会产生留底税了对吗?
对的,你不勾选没有认证就不会留底
如果认证多了,进账大于销项,就在申报表附表二中,导入数据中,手动填写算好的进项对吗?
这个你认证了,不需要手动填写,会自动带出来认证的数字
那不就把认证的,全部申报了呢?怎么还会产生留底呢?
产生留底就是进项税额大于销项税额的结果
哦,那就是这个月不缴税了对吗?增值税和附加税都不用缴了?
对增值税不就是销项税额减去进项税额吗,进项税额大了,增值税和附加税都不需要交了