你好,你是没有做入库吗?
老师,我这个月收到了钱没有支付出去给员工会计分录可以这样写吗借银行存款贷主营业务收入结转成本时借主营业务成本贷其他应付款,支付时借其他应付款贷银行存款,这样可以吗,是服务行业的
买书免费赠送客户,老板垫付的款 是不是借 库存商品 贷其他应付款 收入这块 没有 成本可以借 主营业务成本 贷 库存商品
结转成本 1.借:主营业务成本 贷:其他应付款 2.借:主营业务成本 贷:库存商品 这两个结转成本有什么区别
发票没回来可不可以这么计提成本? 借:主营业务成本 贷:其他应付款?
借:主营业务成本 ,贷其他应付款,后面有库存加下进来,这样计提有没有错
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
没有没有
可以的,可以这么做的
那后面有库存就是,借:其他应付,贷:库存商品?
借库存商品贷应付帐款 借主营业务成本贷库存商品 第一个入库第二个是出库 你写的这个是什么意思啊?
借主营业务成本 贷应付账款。
先计提成本,
可以 不入库的话可以直接这么做的然后你这个借其他应付款贷库存商品是什么意思
后面的话发票进来了在入库,然后再出库,出库的时候分录就是:借:其他应付 贷:库存商品
不对的 这个和你之前做的主营业务成本一样吗?是的话不对,借应付账款贷主营业务成本,借主营业务成本,贷库存的商品。
那如果我前面是那么计提的 ,那我后面采购发票到了要怎么做分录才对
借库存商品 贷应付账款 借主营业务成本贷,库存商品 借应付账款贷主营业务成本。
你不是说可以借:主营业务成本 贷:其他应付吗,那后面发票到了是什么分录
对呀,是可以 可是你不是有库存商品 借其他应付款 贷主营业务成本 借主营业务成本 贷其他应付款, 不入库 开了发票也可以不做库存商品 那你刚才又写了姐借其他应付款贷库存商品,你又做了库存商品不是吗?我以为你要入库出库
噢噢,那不入库的话,有了进项的分录是啥呢
借其他应付款 贷主营业务成本 借主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷其他应付款,
噢噢,你第一个分录就是冲之前计提的是吧
那如果之前计提了一张:借:库存商品,贷:其他应付款,后面发票来了的话是什么分录