预交增值税附加税时城市维护建设税应该按市区标准缴纳。 城市维护建设税规定,纳税人所在地为城市市区的,税率为7%;纳税人所在地为县城、建制镇的,税率为5%;纳税人所在地不在城市市区、县城或建制镇的,税率为1%

老师,你好!我公司是建筑施工企业,公司所在地属于市区,城建税应按7%的比例缴纳,在外地施工是,属于县城,预交的城建税是按5%的比例预交的,我在当地还用再交2%吗
老师,我们是工程施工企业,小规模纳税人。算税时有城建税,请问老师,这个城建税里的市区7%、县城5%、农村1%。这个市区县城和农村是机构所在地还是项目所在地?
请问,项目异地在城镇,预缴附加税时,城建是增值税的5%.回公司的缴纳剩余附加税时城建税是增值税的?%是5%还是7%公司在市区
请问,项目异地在城镇,预缴附加税时,城建是增值税的5%.回公司的缴纳剩余附加税时城建税是增值税的?%是5%还是7%公司在市区
城市维护建设税 纳税人项目所在地在市区的税率为7%,县城、镇的税率为5%,这个是会计学堂里面的税率,这个是什么意思 老师
老师麻烦问一下,收到税务大数据预警提醒 1、研发费用加计扣除无形资产摊销额异常、存在违规加计扣除风险 1..1、需要准备研发费用辅助帐及资料、这个税务网站下载具体明细资料(哪个网站下载)? 1.2、无形资产摊销异常、1.21、外购无形资产、1.2.2、购买比较早2012-2013,中间2了4-5年没有进行无形资产摊销,从2023年开始摊销、这些有部分软件产品、无形资产出资、非专利技术等,税法这一块具体政策及要求、中间有一段时间中断没有摊销后期继续摊销(超过10年了)是否符合要求,如何说明?一般需要提供材料证明这些知识产权用于研发活动? 还有是否涉及工时比例分摊?(工时比例分摊?)、要求提交什么证明材料(除了合同还有什么?必要的)? 谢谢
老师,外账把之前3月的短期借款做成了其他应收款,在5月又貸其他应收款403396.22(其中本金),其他应收这笔账平了,现在改过来,她红冲了这两笔分录,现在她直接调整八月报表我看不懂这两个地方为什么这么調
老师好,公司在21年买进了一辆车,当时抵扣了进项税额,今年10月此车卖出,有二手车市场开出的发票但公司自己未开具发票,本月报税可以报未开票收入吗,税点应该按多少交呢
老师,制造业的代账怎么做呢?做机械的厂家。 成本怎么结转,是不是要做库存账?
中秋国庆公司聚餐是做什么费用
老师,在员工的工资里扣了工会会费,扣的这一部分工会会费申报个税的时候是减掉呢还是加在一起申报个税
未勾选的进项发票如何部分红冲
公司卖二手车是必须要二手车市场开票吗,二手车市场开了零税率发票是不是还需要公司再开
老师,你好,对于政府接管的商铺,交由第三方代售代租,租金或者房款由政府收,政府这边给第三方结佣金,我们作为第三方,收到佣金应该如何做账呢
2020年有一张19630的服务费发票 财务未核销 做账只做了:借:预付账款:19630 贷:银行存款:19630 我需要通过以前年度损益调整按摩,还是直接计管理费用
老师,那就是项目地在州县就是5%算是吧
对的 按当地税率来算