你好;你去看看 不含税金额 和你票面的 税额和之前蓝字发票有差异金额吗? 同时注意看看你红字发票的金额是否有错误
我们公司是小规模纳税人,2020年10月税局代开增值税专用发票一张,之后又因一些原因需要作废这张专票,去税局给作废了专票。但已缴纳的税款税局说不退了,给开了张证明说等下次再开专票时再来抵扣。现在2021.1月份了,我们一直也没再开专票,那我上个季度多交的税款账务上应该怎么处理呀?今年要再开专票的话还能用上次多交的钱抵吗?两百多块钱要是不想以后再抵扣的话,可以吗,就当白交了可以吗?不知道怎么处理会比较好。
我们有个项目2019年就已经竣工结算,发票款项都两清了,今年政府审计,审减了30多万工程款,我们公司需要退还甲方多付的30多万工程款,但是只跟我们开行政事业单位结算票据,上面注明了收多付工程款,金额30多万,说发票不用操作了。我们这边应该怎么账务处理?如果我们公司自行将之前2019年开具的增值税普通发票冲红,我在今年把它整张冲红,再按差额开一张正数。那我做账是直接冲今年的收入,还是要调以前年度的账和以前年度的企业所得税申报表?(我公司今年收入5000多万,需要红冲30多万收入)
老师我有一笔冲红的帐,3月份开的发票,4月初说要重新开,我们就重新开了一张,可是呢发票没退还我们的,我们这边库存如果不先退回入库的话,开出的商品数量又不够的,所以当时库存是先退货入库的,发票的话是上个月6月退回来才冲红的,我现在做账的话,库存等于是上个月不冲红了,因为之前已经冲红过,这样的话我成本就要16万多,发票销售冲红下就14万多,这样就不正常了,我现在要怎么处理呢
老师我有一笔冲红的帐,3月份开的发票,4月初说要重新开,我们就重新开了一张,可是呢发票没退还我们的,我们这边库存如果不先退回入库的话,开出的商品数量又不够的,所以当时库存是先退货入库,发票的话是上个月6月退回来才冲红的,我现在做账的话,库存等于是上个月不冲红了,因为之前已经冲红过,这样的话我成本就要16万多,发票销售冲红下就14万多,这样就不正常了,我现在要怎么处理呢
老师请教一下,我五月开了一笔50万左右的收入发票,当时交了三万多的税,8月的时候作红冲了,又从新开了50多万的发票,系统里面显示又要交两万多的税,那之前交的税应该怎么处理?我只在账上计提了这两万多的税,因为这个情况是第一次遇见,我也不知道该怎么处理,是不是要退税?还是发票冲红就自动抵扣以前交的税?
没有发票只有付款凭证能做账吗?
供应链业务,已付款给上游,但发票要次月开,货已到我公司,并已销售给下游,货款已收到,那本月开销售发票给下游,会有税务风险吗?
公司先缴纳员工的个税,后发工资,分录怎么做
公司以前是认缴的,公司经营去股东打钱进来的,现在要实际缴纳了,那缴纳后可以直接把还给股东吗?
咨询下:一般纳税人,可以启用小企业会计准则吗?和企业会计准则相比,有啥区别?
有几个月的报销费用,写报销单上面的日期还是发票上面的日期?
数电发票提高开票额度怎么操作
老师,我们审计老师给我们提供了试算平衡表,如图,请问每个怎么做分路呢
老师,是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是,销项税减去进项税,这个进项就是,卖出去那台车对应的所有的的进项税,不包括,开进来的,其他的专票进项税?
独资公司公户上的钱平凡的打在法人的个户上进货时又打在公户这十样′合法吗?
有差异,红字发票金额没有错,之前开的是55万左右,后面人家只付52万左右,后面从新开的发票就是52万
你好; 那你实际业务到底是52万的业务还是55万的 ? 意思之前开蓝字发票是开55万; 后面红冲是55万 发票内容; 一正一负数是 冲平了; 在重新开票了52万; 这样来看; 你预交 的税额应该是多了 ;怎么会 还要缴纳 ? 你税率有变化没
实际业务是52万,税率没有变化
我是不是需要在税务系统里面申请退税,但是后面从新开的52万系统里面又重新带出来2万多的税,现在税务局那边叫我交税
那我五月开了55万这笔当时就交了3万多的税,我8月红字冲销了,开了52万这笔,应该是可以相互抵消的哈,是不是我操作没有对。所以税务局那边就需要交52万的税
你好; 对的; 多缴纳的部分 ;电子税务局申请退税 或者是问下地方税务局 ;多产生的税费 是否可以退税; 有的地方不让退 、会让你抵减; 还有看你申报表的数据是不是 之前有欠缴税费 ;造成了抵减 ;所以你还有欠税
我之前没有欠税,是不是我申报的时候还需要手动填冲红这笔负数进去
你好; 你去看看红冲后; 你这个红冲的金额是否抵减了。 没有抵减; 要手动处理下
这个是在哪里看
电子税务局- 增值税 申报表里面- 有一个主表 里面去看看 还有附表1 这两个表里面去看