你好;你去看看 不含税金额 和你票面的 税额和之前蓝字发票有差异金额吗? 同时注意看看你红字发票的金额是否有错误

我们公司是小规模纳税人,2020年10月税局代开增值税专用发票一张,之后又因一些原因需要作废这张专票,去税局给作废了专票。但已缴纳的税款税局说不退了,给开了张证明说等下次再开专票时再来抵扣。现在2021.1月份了,我们一直也没再开专票,那我上个季度多交的税款账务上应该怎么处理呀?今年要再开专票的话还能用上次多交的钱抵吗?两百多块钱要是不想以后再抵扣的话,可以吗,就当白交了可以吗?不知道怎么处理会比较好。
老师我有一笔冲红的帐,3月份开的发票,4月初说要重新开,我们就重新开了一张,可是呢发票没退还我们的,我们这边库存如果不先退回入库的话,开出的商品数量又不够的,所以当时库存是先退货入库的,发票的话是上个月6月退回来才冲红的,我现在做账的话,库存等于是上个月不冲红了,因为之前已经冲红过,这样的话我成本就要16万多,发票销售冲红下就14万多,这样就不正常了,我现在要怎么处理呢
老师我有一笔冲红的帐,3月份开的发票,4月初说要重新开,我们就重新开了一张,可是呢发票没退还我们的,我们这边库存如果不先退回入库的话,开出的商品数量又不够的,所以当时库存是先退货入库,发票的话是上个月6月退回来才冲红的,我现在做账的话,库存等于是上个月不冲红了,因为之前已经冲红过,这样的话我成本就要16万多,发票销售冲红下就14万多,这样就不正常了,我现在要怎么处理呢
老师请教一下,我五月开了一笔50万左右的收入发票,当时交了三万多的税,8月的时候作红冲了,又从新开了50多万的发票,系统里面显示又要交两万多的税,那之前交的税应该怎么处理?我只在账上计提了这两万多的税,因为这个情况是第一次遇见,我也不知道该怎么处理,是不是要退税?还是发票冲红就自动抵扣以前交的税?
老师,去年做了一笔无票收入,抵扣了5万多的税额,本月开具发票,税务申报我要冲之前的无票收入,我表一未开票填负数,其他发票填正数,问题来了,我抵减的5万多税额是怎么自己填报?还是系统自动生成?我应该填哪里?我们企业还是出口退税企业,也就是这个税款我要作为留底将来退出来的!
公司写字楼的城镇土地使用税是按照不动产证的建筑面积计算还是登记的宗地面积为计算依据的?
已确认坏账的应收 收到法院执行款 会计分录怎么做
老师,单位是体检中心,买了台多普勒机子3万,在用友T6入库后给到检线出库了, 这用友t 6当中,如果入库到供应链里边儿,出库的话,他一般都进入到主营业务成本了,但是这固定资产也不能进入成本呀?请问这15当中是如何操作的?
老师,全年一次性奖金合并和单独,是怎么申报,单独就放在全年一次性报,合并就放在工资薪金里报,是这个意思吗
老师,平台收入50元,实际结账49.5元,手续费没有发票,请问可以以实际收到的49.5元确定收入吗?
老师 固定资产建造期间因安全事故连续停工4个月的借款费用应记入什么科目
老师 你好 我公司是充电桩销售 有时有的客户需要安装 我们承包充电服务站的建筑施工和销售 这样开具发票要怎么处理 商品销售和施工安装能准确区分 出金额 销售商品按13% 建筑施工按9%开么
老师您好,公司在25年12月签订租房合同,3年每年3万元。12月支付了3万元。我现在报印花税,是按9万元还是3万元报呢?谢谢
开票项目名称可以这样 其他食品 零食
不含税价格怎么计算、开票金额合税率有
有差异,红字发票金额没有错,之前开的是55万左右,后面人家只付52万左右,后面从新开的发票就是52万
你好; 那你实际业务到底是52万的业务还是55万的 ? 意思之前开蓝字发票是开55万; 后面红冲是55万 发票内容; 一正一负数是 冲平了; 在重新开票了52万; 这样来看; 你预交 的税额应该是多了 ;怎么会 还要缴纳 ? 你税率有变化没
实际业务是52万,税率没有变化
我是不是需要在税务系统里面申请退税,但是后面从新开的52万系统里面又重新带出来2万多的税,现在税务局那边叫我交税
那我五月开了55万这笔当时就交了3万多的税,我8月红字冲销了,开了52万这笔,应该是可以相互抵消的哈,是不是我操作没有对。所以税务局那边就需要交52万的税
你好; 对的; 多缴纳的部分 ;电子税务局申请退税 或者是问下地方税务局 ;多产生的税费 是否可以退税; 有的地方不让退 、会让你抵减; 还有看你申报表的数据是不是 之前有欠缴税费 ;造成了抵减 ;所以你还有欠税
我之前没有欠税,是不是我申报的时候还需要手动填冲红这笔负数进去
你好; 你去看看红冲后; 你这个红冲的金额是否抵减了。 没有抵减; 要手动处理下
这个是在哪里看
电子税务局- 增值税 申报表里面- 有一个主表 里面去看看 还有附表1 这两个表里面去看