可以的,选择应付职工薪酬就行。

老师好,我问下,就是结工程款时,甲方从工程款扣了1.7万的质保金,现在退回到公户了,我做的分录是 借:银行存款 贷:其他应收款…质保金 可是这个其他应收款会一直有余额,账不平呢,就是要怎么处理一下吧呢
员工社保是公司全部承担的,申报工资的时候还是有将个人部分写开。因为是做的先发再申报,8月发了工资,9月才申报,个税也是9月扣。做账我是,计提借,管理费用-职工,贷,应付职工薪酬。发放:借应付职工薪酬,贷社保个人部分,贷个税,银行存款。但是这样银行存款发出去带的金额和8月实际发放的金额就对不上了 ,或者说,个税部分我应该单独做一个分录计提吗?九月做账再来发放。那个人社保部分应该怎么做呀,因为申报工资,填基本养老,医疗的时候有填。求求老师们救救孩子吧
老师您好,比如我三月份的社保,三月份当月银行就代扣款了。那我的分录可不可以这样写借:管理费用一社会养老保险(公司承担部分)。贷:其他应收款一社会养老保险(个人部分)。贷:银行存款。四月份发放三月份工资的时候。做分录借:应付职工薪酬一工资(应发数)贷:其他应收款一社会养老保险(个人承担部分)应交税费一应交个税贷:银行存款。我之前是不计提工资和社保、公积金费用的,请老师指点一下,谢谢!
老师工会筹备金网申报的时候网不好多扣了一遍这个分录要怎么入账,没有计提就是单纯的多扣了一次
老师工会筹备金申报的时候网不好多扣了一遍这个分录要怎么入账,没有计提就是单纯的多扣了一次。能直接写:借应付职工薪酬-工会筹备金 贷:银行存款,等退回来做相同分录红字呢?这种比挂帐其他应收款是不是好点
老师,我们老板个人名下的厂房,没有出租出去,要不要交从价的房产税
老师好!前期已增加固定资产,并计提折旧,后期又开了同一固定资产的剩余一部分金额,这个账务记在了在建工程,怎么结转这个剩余的开票呀呀?
老师,麻烦问下,我们对方要求我们发票项目名称开成是“现代服务*服务费”,那在营业执照上增加经营范围增加什么类
只给我了银行流水 还有上个员工做的表格银行账户付账流水全在一块了 我要怎么做表格比较清晰
老师,一个人每年有生计费6万元,可以采集专项扣除和专项附加扣除,一共是50000元,她有一个个体户扣经营所得税的时候用那6万元,申报了工资40000元,这种是不是也不会上个税,
郭老师,之前会计做的暂估是,借主营业务成本,贷暂估,我现在怎么冲
税务规定的大型超市空调新风系统,排烟系统,冷藏冷冻库等的折旧年限是几年?
老师,我家出口有轨电车,后期需要维修,然后免费赠送4万元的配件,报关单必须有金额,金额写的是4万,报关单也写了赠送。然后这个是免费的,所以不收外汇。这账怎么做?增值税是不是视同销售?然后所得税怎么办呢?账怎么做啊?
工程项目上私车公用,油费专用发票能进项抵扣吗?
老师,公司是做电线、电缆制造、风机、风扇制造、机械电气设备制造等,公司收进一张劳务*电机维修,做办公费还是制造费用
就是我这样写的分录对吗老师
对的,是的,是这么做的。