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老师,7月份开的发票,货也发出,结转成本了,购货方由于他们的原因让我们9月份红冲掉发票,重新开发票,要求开在10月份,9月份红冲发票时候账务怎么处理,之前结转的成本也要负数冲掉吗?

2023-09-25 18:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-25 18:35

你好!是的,账务跟蓝字发票一样就好,只是金额写负数

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快账用户3258 追问 2023-09-25 18:46

老师,那是不是跟成本、收入有关的,转到本年利润的也要负数

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齐红老师 解答 2023-09-25 18:53

 你好!你结转这些的时候,正常结转,他就负数了

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你好!是的,账务跟蓝字发票一样就好,只是金额写负数
2023-09-25
你好,不用的成本是不是没有错?
2022-12-12
你好,那你只需要红冲收入,直接做交税的剧情,借应交税费,应交增值税, 应交税费附加税 贷银行存款
2022-11-23
可以的,可以这么做的。
2023-04-25
你好,对的是的红冲,然后重新开。
2022-02-23
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