同学您好,按照正规的做法, 9月份 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 到11月份收到钱,开出票 借:银行存款 贷:应收账款(把发票附在这个凭证写个说明即可)
老师,公司7月份通过银行转账支付了3万货款给对方公司,对方公司发了货,但是7月份没开专票,8月份发票才过来,那我7月份和8月份的分录应该怎么记录
老师好,买方9月份买了A,B,C,D,E五种产品,我们卖方9月开出发票,五种产品在一张发票上,9月份买方发票已认证,现在10月份,买方要退C,D两个货,请问我们卖方怎么弄这个发票?是我们开红字发票吗?是一整张(包括退货的和没退货的)都开成红字发票还是只需要把退货是部分开红字发票?红字发票可以开一部分吗?红字发票必须10月份开出来吗?还是11月份开出来也可以?
老师,公司有一批货品在12月已经出库给了对方了。但是我们没给对方开发票。在1月给对方开的发票,那我做12月份帐的时候,那笔成本结转吗?还是放在1月再结转呢
老师好!问下4月份购进产品,销售了一部分只是给对方开出了发票,实际未发货,剩余在5月份开出并发货。老师4月份的成本需要结转吗?可以4月份结转5月份一起结转吗?
9月把货卖给了,约定的是11月结算,没有给对方开票,对方也没有付款,我是11份才入账吗,成本也是11月结转吗
老师,每小时加班费按基本工资计算的吗
请问老师,小规模纳税人季度申报销售额在27-30万会有风险预警吗?
请问销售农产品卖蔬菜,政策是免增值税免企业所得税,那这样的就不用准备成本了,但是这种情况的话,分红个税有优惠吗
老师,请帮忙解析一下这个题。
老师,利息的汇兑差额后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢?
老师你好,多付计入营业外支出,少付计入营业外收入,请问老师附件怎么写呀?请老师写一个模板?因为我们付物流少付0.38元,多付电费0.42元,请问老师附件是什么?
请问老师,如果是本月开了发票但是没有进项税这种情况,我看网上说有什么纳税调整,当月不申报等下个月一起申报,这样可以吗?
这个是浙江省绍兴市上虞区的最低档社保缴纳费用明细,这里面的比例是不是有问题
老师,资本公积不是可以弥补亏损的吗?
对于投房出售的分录,问:公允价值变动和公允价值变动损益区别是什么?我理解的好像是同一个意思,分录中是不是重复转了其他业务成本?
谢谢老师
不客气同学,如您满意,期待您的五星好评