企业厂房租赁费按季度预付,预付的三个月记预付账款科目更好。 租赁费指企业以租赁方式租入的营业用房、运输工具、仓库、低值易耗品、设备等所支付的费用。将制造费用分配计入有关的成本核算对象,借记生产成本(基本生产成本、辅助生产成本)、劳务成本科目,贷记制造费用科目
单项选择题1.不属于所有者权益的项目是()A.法定盈余公积B.资本溢价C.债权人权益D.未分配利润2.资本溢价是指()A.投资人缴付的出资额大于注册资本的差额B.企业发生的财产溢余C.投资人的注册资本大于缴付的出资额D.企业接受的捐赠3.属于短期借款的是()。A.固定资产投资借款B.更新改造借款C.科研开发借款D.生产经营周转借款4.属于生产经营期间发生的长期借款利息费用,应记人()科目。A.长期待摊费用B.在建工程C.财务费用D.销售费用5.购入机器设备所支付的增值税,应()。A.记作进项税额予以抵扣B.计入所购固定资产成本C.记作已交税金予以抵扣D.计入企业经营成本6.不计提折旧的固定资产是()。A.闲置的房屋B.融资租入的设备C.临时出租的设备D.已提足折旧仍继续使用的设备7固定资产清理结束后,应将净损失转入()科目。A.管理费用B.制造费用C.营业外支出D.营业外收入8.在外购材料业务中,()情况产生了在途材料。A.货款付清,同时收料B.付款在前,收料在后C.收料在前,付款在后D.根据合同规定,预付货款9.银行汇票的付款期为自出票日起()。A.半年B.一年C.三个月D.一个月
老师好,想问老师一道政府会计题。 根据某一学校2019年发生的相关业务,编制会计分录。 1.2019年4月9日某用授权支付方式,支付预存电费10000元,月底确定认当月电费实际发生了950元。2.某一教学楼为租赁用房,2019年1月1日预付三个年度租金72000元。预付租金应在租赁期内按月平均摊销。请编制预付租金和摊销租金的会计分录。 3.报经批准出售一项固定资产,该项固定资产的账面余额为50 000元,已计提的累计折旧为30 000元,账面价值为20 000元(50 000-30 000),出售价款为25 000元,款项已存入银行。按照规定,该项出售价款应当上缴财政。暂不考虑增值税业务。 4.2019年2月26日,收到科技厅项目资金(专项收入)500万元,其中100万元用于购买仪器。 5.年末,该单位预算指标未全部下达,其中,财政授权支付方式的预算指标有400万(年中下达的零余额账户已全部使用),直接支付的预算指标600万。第二使用直接支付的预算指标购入价值为200万元的固定资产。
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师,我们公司是工业制造业企业,有几笔费用的账,不太清楚怎么入账比较合适。老师您帮忙一一解答一下。1、生产车间的叉车电瓶坏了,我应该入制造费用下的哪个二级明细科目好?2、车间使用配件发物流运费计入“制造费用-运费”科目吗?3、我们办公区宽带充值6个月的费用1130元,需要计入预付账款,再按照一年来摊销吗?
老师,我们公司是工业制造业企业,有几笔费用的账,不太清楚怎么入账比较合适。老师您帮忙一一解答一下。1、生产车间的叉车电瓶坏了,我应该入制造费用下的哪个二级明细科目好?2、车间使用配件发物流运费计入“制造费用-运费”科目吗?3、我们办公区宽带充值6个月的费用1130元,需要计入预付账款,再按照一年来摊销吗?
你好,老师,一般纳税人人每个月就是报税吧,刚开了个基本户还没开始使用,银行还需要报税吗?
去年开出的一张销项发票,未做帐,普票也没有报税,报税当月未超过30万,是否有问题,怎么处理?
汇算清缴后,发现账务系统提示《资产负债表》未分配利润(期末余额-年初余额)不等于《利润表》净利润本年累计金额减除利润分配后的余额。这个是什么原因导致呢?我以前年度发票暂估的少了,多出来的发票入账时,我通过利润分配—-未分配利润调整了,是这个原因导致的吗? 分录是:借:利润分配—未分配利润 贷:应付账款——XXX
年底退企业所得税有风险吗
2023年收到的进项发票,进项税额已抵扣,因为供应商没有交税,现在税局说发票异常,要我们做进项税额转出,我们需要转出的进项税额是2462.28元,我们勾选了进项2428.67元,交了33.61元增值税,请问如何做分录?
我购买商品对方开发票给我,他自己可以红冲的对吧,假如无法红冲需要额外退给他钱吗
个体工商户经营所得在个税扣缴端申报吗?
老师,我们公司23年开的房租费发票,24年没开,25年开的,这块有税务风险吗?税务局会查这块吗
老师,请问一下,我们是开餐厅的,领用原材料和周转材料时分录怎么写?谢谢
没有其他地方 有工资了
可以计入研发支出吗?我们企业生产之前是要先研发产品的
是研发用的可以计入研发支出 但是不能加计扣除
哪些费用可以加计扣除呢?
● 人员人工费用。包括工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金,以及外聘研发人员的劳务费用。 ● 直接投入费用。包括研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用,用于中间试验和产品试制的各种费用,以及用于研发活动的仪器、设备租赁费等费用。 ● 折旧费用。用于研发活动的仪器、设备的折旧费。 ● 无形资产摊销。包括用于研发活动的软件、专利权、非专利技术的摊销费用。 ● 新产品设计费、新工艺规程制定费、新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费。 ● 其他相关费用。与研发活动直接相关的其他费用。 ● 财政部和国家税务总局规定的其他费用。
就是房租不可以是吧
对的 房子的不可以的
谢谢,那就入制造费用
满意请给五星好评,谢谢